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我就想問一下,在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面,不是要每一個(gè)人都要聽寫上的身份證號(hào)呀,這個(gè)東西他要給錢嗎?對(duì)吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
我們是個(gè)綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報(bào)表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額),而自開當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對(duì)嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時(shí)不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時(shí)我在借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字)
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2021-12-16
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅,做賬計(jì)入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
您好!如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請(qǐng)問怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借:營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個(gè)月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒收回發(fā)票,不能進(jìn)成本,但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個(gè)怎么解?
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2017-07-06
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報(bào)完,九月已把七月增值稅更正中申報(bào),多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好,我想問一下,五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師,我們單位的一個(gè)殘疾人員工社保十五年未交滿,已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì),如果繼續(xù)做下去交社保,會(huì)不會(huì)影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
王某一個(gè)月領(lǐng)工資18000元,沒有專項(xiàng)扣除費(fèi)用,也無社保,到7月累計(jì)收入是72000,基本扣除是25000元,已交個(gè)稅1020元,請(qǐng)問7月應(yīng)交多少稅額?
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2019-07-27
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經(jīng)營的業(yè)務(wù)讓代替公司去對(duì)賬,這個(gè)對(duì)賬可以不去嗎?把對(duì)到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
老師,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤,和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,所得稅預(yù)交已經(jīng)完成,該怎么處理
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2020-05-15