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老師 我們是林木業(yè) 個(gè)體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師,營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬的要填寫附表嗎,到了9萬的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
納稅申報(bào)表上,附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會一直存在
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2021-12-14
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
老師,請問員工2021年打滴滴車和出差的飛機(jī)票高鐵票,在2021年納稅申報(bào)表中沒有填寫,2022年的1月的申報(bào)表還能填寫嗎?2021年是成立的新公司,沒有開票出去,增值稅都是零申報(bào)。
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2022-01-07
增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯(cuò)開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)啊!
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2019-07-08
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒有自動反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列的問題:本人初學(xué)者,請問下老師為什么我申報(bào)表上應(yīng)納稅額算出來是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯(cuò)了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報(bào)表。
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2020-04-21
物業(yè)公司,這個(gè)月首次領(lǐng)取面額5元定額停車發(fā)票100張,本月用去50張,我次月納稅申報(bào)增值稅,應(yīng)該填寫申報(bào)表時(shí)填寫在哪張表,哪個(gè)地方,金額怎么計(jì)算
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2018-07-26
老師,國稅申報(bào)增值稅時(shí),由于四舍五入的問題,企業(yè)賬面上的增值稅與申報(bào)表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況,比如說:企業(yè)賬面留抵稅額100元,申報(bào)表留抵稅額100.03元,那下月記稅時(shí)怎么做呢?
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2015-11-06
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無票收入紅沖,請問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
在增值稅納稅申報(bào)表中,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎?
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2017-04-12
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進(jìn)了營業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08