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增值稅申報表跟財務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請問這個要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報表時,系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅,如何修改報表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
老師,營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報表申報季不到9萬的要填寫附表嗎,到了9萬的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報中
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2016-11-28
老師你好,公司想把之前申報的增值稅和企業(yè)所得稅報表都更正申報一下。然后去稅局,稅局的人說把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報表那去就可以改。但是改了增值稅,那財務(wù)報表需要一起改嗎?
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2022-10-21
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
老師你那有增值稅一般納稅人申報表嗎? 我是想要個EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報, 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報了
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2022-09-01
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進項稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報時,表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
我是增值稅一般納稅人,我這個月我開具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個金額在增值稅申報表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
小規(guī)模增值稅申報表中稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是什么意思?
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2020-01-05
老師,最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
你好,請問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來申報成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報表,返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報或者勾選簽名
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2020-03-15
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度的增值稅申報表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
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2021-04-05
建筑業(yè):有簡易計稅項目,有一般計稅項目,2月份就開了簡易計稅項目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實際抵減稅額如何填
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2019-03-14
老師,在網(wǎng)上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導(dǎo)進來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
本月沒有收入。增值稅納稅申報表也需要零申報嗎?我們公司是去大廳申報。這樣我需要在紙質(zhì)的申報表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報財務(wù)報表嗎 我們11月開始申報增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報過財務(wù)報表 是必須申報嗎
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2020-03-19
老師 我們是林木業(yè) 個體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報增值稅時 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個月增值稅普票開了六萬多,增值稅申報表怎么填呢
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2019-07-01
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07