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如果是銷售自己使用過的固定資產(chǎn)2009年後購進(jìn)的。是不是免稅?
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2019-09-12
發(fā)票上的稅號與發(fā)票專用章的號碼不同,發(fā)票可以用嗎?
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2021-10-25
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是 A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù) B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票 C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具 D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時,可以同時導(dǎo)入多個信息表電子文件
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2022-05-28
紅字增值稅專用票要用稅務(wù)局的專用票打印嗎?
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2016-05-24
2020年9月3日,收到浙江智聯(lián)招聘網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司寄來招聘信息服務(wù)費(fèi)3180元,增值稅專用發(fā)票上注明金額3000元,稅率6%,稅額180,款項(xiàng)已在8月份電匯。
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2022-12-01
老師,它題目沒有標(biāo)明取得增值稅專用發(fā)票的稅率,但是題目最后有銷售無形資產(chǎn)增值稅率為6%我是按13%算還是6%,算它購進(jìn)時的
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2024-02-21
2019年3月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩項(xiàng)商品,A商品的單獨(dú)售價為8000元;B商品的單獨(dú)售價為17000元,合同價款為23000元。合同約定,A商品于合同開始日交付,B商品在一個月之后交付,只有當(dāng)兩項(xiàng)商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取23000元的合同對價。假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時轉(zhuǎn)移給客戶。上述價格均不包含增值稅。AB商品的實(shí)際成本分別為5200和16000元,假定a商品和b商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),2021年,甲公司交付b商品開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價25000元,增值稅3250元求會計分錄
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2023-10-16
甲公司2020年4月以銀行存款購入一臺設(shè)備,買價200萬元,增值稅26萬元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)20萬元,增值稅1.8萬元,另付保險費(fèi)1萬元,均以銀行存款支付。設(shè)備安裝時挪用生產(chǎn)用原材料一批,成本40萬元,進(jìn)項(xiàng)稅5.2萬元,同時挪用本企業(yè)產(chǎn)品一批,成本50萬元,市價80萬元,增值稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%,安裝過程中發(fā)生人工費(fèi)5萬元,專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)1萬元,員工入崗培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元。設(shè)備于8月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),則此固定資產(chǎn)的入賬成本為(?。┤f元。   A.317   B.325   C.371.4   D.315.6
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2023-05-25
a企業(yè)為免稅農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),企業(yè)將自有房屋出租,向租戶收取租金,由于電表未分設(shè),所以租戶開具的增值稅專用發(fā)票又a企業(yè)入賬,a企業(yè)將專票進(jìn)行抵扣!請問抵扣是否可以?
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2024-01-12
發(fā)票清單上蓋銷售方章,是蓋公章還是發(fā)票章
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2017-10-11
公司屬于跨境電商,但是付給A公司稅票,也是A公司收款的,用公賬付款的,但是現(xiàn)在海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上是另外一個公司,相當(dāng)于A公司收款之后,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上是B公司,那現(xiàn)在喊A公司把稅票打印出來蓋A公司的財務(wù)章這樣可以做賬?做賬做往來款,相當(dāng)于是拼多多店鋪,店鋪收到的款其實(shí)是包含海關(guān)增值稅的,那把店鋪收到的錢做一部分為應(yīng)付款(海關(guān)進(jìn)口增值稅),一部分做成收入,然后把A公司打印出來的B公司繳納的進(jìn)口增值稅專用繳款書蓋A公司的財務(wù)章這樣做賬可以?
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2024-05-27
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2019年6月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅為3.9萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅540元,并取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票; (2)外購生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備一臺,增值稅1.3萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備已驗(yàn)收入庫;(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入33.9萬元,已開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(4)銷售產(chǎn)品一批,已開具增值稅專用發(fā)票,增值稅2.6萬元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅315元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已結(jié)清。(5)接受其他企業(yè)投資一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為80萬元。(6)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬元,增值稅1.04萬元。 該公司6月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額1.8萬元,計算該公司當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額。
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2021-04-28
老師,我們公司做跨境電商的,沒有內(nèi)銷,那么我們的費(fèi)用發(fā)票要怎么處理?。咳窃鲋刀悓S冒l(fā)票,有咨詢費(fèi),房租,物業(yè)管理,水電,維修費(fèi),配送費(fèi)等還有辦公用品,甚至零食等等,票還蠻多的。
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2021-09-01
日常費(fèi)用發(fā)票 取得增值稅專用發(fā)票 那些支出可以進(jìn)項(xiàng)抵扣抵扣
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2018-01-19
銷售方蓋章是要蓋章發(fā)票章嗎?
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2022-01-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
4、宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2019年6月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,從供貨方取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅為3.9萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅540元,并取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票; (2)外購生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備一臺,增值稅1.3萬元,已取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備已驗(yàn)收入庫;(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入33.9萬元,已開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(4)銷售產(chǎn)品一批,已開具增值稅專用發(fā)票,增值稅2.6萬元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅315元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已結(jié)清。(5)接受其他企業(yè)投資一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為80萬元。(6)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬元,增值稅1.04萬元。 該公司6月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額1.8萬元,計算該公司當(dāng)月份應(yīng)納增值稅額。(14分)
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2021-04-28
去稅局代開增值稅專用發(fā)票稅率是多少
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2015-12-21
老師,網(wǎng)上填報發(fā)票申報單,銷貨單位的收款人和復(fù)核人填什么? 是填我們公司的公司名還是出納的名字還是會計的名字?。? 恩,我單位是銷售方,收到款,要去稅局代開專票,可以在網(wǎng)上填代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報單
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2016-08-18