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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-12 11:45

你好,不能免稅了,要按13%繳稅

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你好,不能免稅了,要按13%繳稅
2019-09-12 11:45:13
你好,你可以看下下面的例題,供其參考。 某企業(yè)2005年購(gòu)入1臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,原始價(jià)值為100萬(wàn)元,已提折舊80萬(wàn)元(不考慮其他因素)。2009年5月20日,該企業(yè)將設(shè)備對(duì)外銷(xiāo)售,取得收入5萬(wàn)元。   會(huì)計(jì)處理:   1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理   借:固定資產(chǎn)清理 20萬(wàn)元    累計(jì)折舊 80萬(wàn)元    貸:固定資產(chǎn) 100萬(wàn)元   2.收到處置收入   借:銀行存款 50000元    貸:固定資產(chǎn)清理 50000元   3.發(fā)生的稅費(fèi)應(yīng)繳納的增值稅額為50000÷1.03×2%=970.87(元)   借:固定資產(chǎn)清理 970.87元    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 970.87元   4.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益   借:營(yíng)業(yè)外支出 150961.54元    貸:固定資產(chǎn)清理 150970.87元   稅務(wù)處理:   1.開(kāi)具增值稅普通發(fā)票上記載的貨物金額為48543.69元,適用稅率為3%,應(yīng)納稅額為1456.31元。   2.填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)作如下處理:   (1)將處置收入不含稅金額填入第5欄,即“(二)按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷(xiāo)售額”為48543.69元;  ?。?)將發(fā)票上注明的增值稅金額填入第21欄,即“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”為1456.31元;  ?。?)將減征金額填入第23欄,即“應(yīng)納稅額減征額”為970.87元。
2019-08-28 22:07:32
比如采用平均年限法進(jìn)行攤銷(xiāo)。 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
2019-09-25 14:03:36
你是什么原因進(jìn)行轉(zhuǎn)移
2019-05-06 14:20:00
如果稅局能夠及時(shí)獲取到你海關(guān)等信息,每個(gè)月可以申報(bào),即每個(gè)月都可以退
2017-11-28 16:29:56
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