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增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫,只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,附表怎么保存不了呀,都是0申報(bào),
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2019-01-15
軟件企業(yè)增值稅申報(bào),退稅申報(bào)是和增值稅申報(bào)放在一張表上的,還有其他手續(xù)嗎
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2018-12-03
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
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2020-01-01
小規(guī)模的增值稅零申報(bào)需要申報(bào)附表嗎?
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2018-10-12
申報(bào)增值稅時(shí)候一表申報(bào)是什么意思啊
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2019-02-13
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開(kāi)地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
本月有稅控盤發(fā)票,公司從未發(fā)生任何業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)需要填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?如果填了這兩張表,那么主表的第23行金額就大于第19行金額,主表應(yīng)該怎么填呢
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2020-01-02
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒(méi)有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒(méi)有其他收入,比如一年200萬(wàn)為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來(lái)填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
4月份我們交增值稅做的賬是120萬(wàn),但填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬(wàn),申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬(wàn),2萬(wàn)的減免沒(méi)做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)該如何填寫增值稅報(bào)表
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2019-05-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03