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老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫(xiě)了增值稅納稅申報(bào)表,填寫(xiě)的銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
軟件企業(yè)增值稅申報(bào),退稅申報(bào)是和增值稅申報(bào)放在一張表上的,還有其他手續(xù)嗎
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2018-12-03
增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
4月份我們交增值稅做的賬是120萬(wàn),但填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬(wàn),申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬(wàn),2萬(wàn)的減免沒(méi)做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)該如何填寫(xiě)增值稅報(bào)表
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2019-05-11
本月有稅控盤(pán)發(fā)票,公司從未發(fā)生任何業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)需要填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?如果填了這兩張表,那么主表的第23行金額就大于第19行金額,主表應(yīng)該怎么填呢
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2020-01-02
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫(xiě)申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷(xiāo)售額有差異,我是按照稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷(xiāo)售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?是按稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)嗎?
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2019-07-04
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫(xiě),然后主表里我手動(dòng)填寫(xiě)了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒(méi)有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒(méi)有其他收入,比如一年200萬(wàn)為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來(lái)填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度收入29126.21元,填填值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填29126.21還是0?
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2016-10-11
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
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2019-10-16
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒(méi)有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?
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2020-02-25
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫(xiě)申報(bào)表對(duì)嗎?
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2019-01-13
工程行業(yè),6月份在異地預(yù)繳增值稅,7月申報(bào)6月份增值稅時(shí),怎么填。如果填在分次預(yù)繳增值稅異常是怎么回事。
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2020-07-14
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來(lái)增值稅額,導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分,申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分,賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10
土增稅預(yù)繳申報(bào)表里的已繳稅款是填什么?
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2020-07-04