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老師,您好,能問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-06-06
如果上季度企業(yè)所得稅報(bào)表會(huì)計(jì)零申報(bào)。實(shí)際為虧損。如何更正?影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
全年收入有1000多萬(wàn),企業(yè)所得稅交多少比較合理,達(dá)到的稅率應(yīng)該是多少,企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
某企 24*20*1 年虧損1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬(wàn)元、400萬(wàn) 元和500萬(wàn)元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無(wú)其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來(lái),在年度所得稅申報(bào)中,需要填寫(xiě)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎
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2023-04-19
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問(wèn):年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫(xiě)了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫(xiě)所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會(huì)計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對(duì)么?
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2021-01-12
企業(yè)所得稅2018年沒(méi)有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本月盈利12000,去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫(xiě)數(shù)字呢?是12000還是29919.18?
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2020-07-02
老師,您好!上一年度沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,本年度匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
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2020-06-05
社保的稅費(fèi)怎麼求
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2017-09-06
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)。截止日期是什么時(shí)間
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2019-01-14
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
經(jīng)營(yíng)一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請(qǐng)問(wèn)別的數(shù)據(jù)都是0,請(qǐng)問(wèn)這樣注銷(xiāo)時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時(shí),專(zhuān)管員說(shuō)我們沒(méi)享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬(wàn),怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
請(qǐng)問(wèn)老師,昨晚我問(wèn)你您的內(nèi)個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)勾選了是小微企業(yè),就出不來(lái)一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表,那我選了否內(nèi)些邊表出來(lái)了,最終申報(bào)時(shí)還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎?
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2020-04-17