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老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?如圖
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2020-05-18
老師,有企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)視頻內(nèi)容嗎? 如何申報(bào)?無(wú)收入
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2019-05-24
所得稅申報(bào)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來(lái)的呢,利潤(rùn)總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),去年三月份購(gòu)買(mǎi)超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額,這個(gè)要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整?
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候? 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅,企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息?從什么憑據(jù)里來(lái)呢?
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2020-06-29
請(qǐng)問(wèn)老師,之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了,昨天我重新更正了一下,是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了?還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整?
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn),因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊,小于開(kāi)票的收入,專(zhuān)管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入,請(qǐng)問(wèn)怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類(lèi)總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過(guò)投資款,這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎?
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2022-06-23
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第二季度享受過(guò)小微企業(yè)減免所得稅,本季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)超過(guò)30萬(wàn),因此不享受小微企業(yè)減免所得稅,但是因?yàn)榈诙径认硎苓^(guò),所以需要填寫(xiě)表3,表3上請(qǐng)選擇減免所得稅優(yōu)惠類(lèi)型中除去第2項(xiàng)不能選擇,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)?
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2017-01-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),食品生產(chǎn)。沒(méi)有發(fā)票,有收據(jù),個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)?申報(bào)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)時(shí)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入嗎?個(gè)人所得稅匯算清繳如何做?
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2021-01-03
本年盈利200萬(wàn),2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬(wàn),季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒(méi)有問(wèn)題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒(méi)有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04