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12366手機(jī)APP上代開專票顯示納稅人信息注冊失敗
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2019-02-26
委托代銷商品結(jié)算的應(yīng)收賬款要減去手續(xù)費(fèi)嗎
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2024-01-09
委托代銷商品,收取手續(xù)費(fèi)都方式雙方會計(jì)分錄
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2020-05-31
收到代銷清單并結(jié)算手續(xù)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算?
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2019-02-28
金馬商貿(mào)(年終結(jié)算) 返利,對方開出的增值稅發(fā)票,稅金為什么記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-消費(fèi)稅上?
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2015-07-20
個稅返還款計(jì)入什么科目啊
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2017-09-20
我們部門先借錢旅游,然后在個稅返還錢還款,請問我們還用票嗎
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2017-07-31
去年收到的稅收返還 ,今年才下賬,分錄怎么做?
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2020-02-14
收到的稅收返還在現(xiàn)流表里是以總額列報(bào)還是凈額列報(bào)呢
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2018-07-16
個稅返還公司不發(fā)給辦稅人員,要怎么做賬呢?
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2017-06-02
支付在建工程員工工資屬于什么活動?如果支付普通員工公司呢?影響經(jīng)營活動現(xiàn)金流量嗎?還有收到關(guān)稅的稅收返還屬于什么活動?
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2022-02-08
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計(jì)分錄。
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2020-06-15
就是我們平常會找人代開發(fā)票,現(xiàn)在規(guī)定說代開發(fā)票的個稅不代扣了。由我們單位代扣代繳。這個就是也在個稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)嗎
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2019-04-17
收到個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對不對!
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2022-04-14
【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!您所在單位尚老師您好,這個是什么意思呢 未申請2021年個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)退費(fèi),為避免3月底申請集中造成系統(tǒng)擁堵,請您盡量在20日前通過自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)發(fā)起退費(fèi)申請。手續(xù)費(fèi)退費(fèi)工作截止到3月30日,逾期未申請將視為自動放棄。
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2022-03-15
請問,臨時工拿 來代開的勞務(wù)票還需要代扣代繳個稅嗎
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2019-11-20
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎?留底六千多稅沒什么影響吧?
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2019-05-08
公司法人跟別人新成立一個公司,新公司社保,住房公積金開戶手續(xù)為辦理完善,為了不耽誤員工,社保跟住房公積金由原來的公司先代扣代繳,新公司在轉(zhuǎn)款給原來的公司,賬務(wù)分開核算,現(xiàn)在款項(xiàng)已全部結(jié)清,由銀行匯款,原來公司出具代扣代繳費(fèi)用明細(xì)蓋公章,這份做原始憑證可以嗎?
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2017-03-07
老師您好:咨詢稅務(wù)問題,1、企業(yè)收到的個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還是按6%報(bào)銷項(xiàng)稅。2、企業(yè)收到園區(qū)返還的增值稅是計(jì)營業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅,不再交增值稅。3企業(yè)收到返還的所得稅是計(jì)營業(yè)外收入,交所得稅,但不計(jì)增值稅是嗎
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2021-04-02
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進(jìn)貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
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2023-03-14