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老師小規(guī)模增值稅減免是計入營業(yè)外收入還是應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-06
老師,應交增值稅因為稅控和報稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整
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2019-10-18
請問內(nèi)賬要單列應交稅金——應交增值稅科目來核算增值稅進項稅和銷項稅
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2015-10-08
??#提問#老師,?自己生產(chǎn)水泥自己單位用??要交增值稅嗎?我們是正常交增值稅嗎?
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2018-11-19
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
增值稅 每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)應交未交增值稅嗎 如果只有銷項沒有進項怎么辦
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2019-01-07
老師一般納稅人購材料收的普票,不交增值稅,開銷售普票要交增值稅是嗎?
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2021-08-24
集體出售固定資產(chǎn)應納增值稅 貸方不是應交稅費 應交增值稅 銷項稅額嗎?
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2018-11-16
小規(guī)模納稅人,9萬以下免交增值稅,這個免交的增值稅 計入“營業(yè)外收入”嗎?
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2019-01-12
請問老師 外購貨物用于公益捐贈交增值稅嗎?什么時候公益不交增值稅呢?
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2019-10-01
季報增值稅小規(guī)模 開票沒達到起征點 也不用交增值稅 那需要交印花稅嗎
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2018-11-16
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅分錄怎么做?借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 對嗎?
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2018-12-13
這個已交稅金科目是一般納稅人預繳增值稅的時候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來應該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請問我這個計提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計提再繳稅。計提分錄:借應交稅費-增,貸應交增值稅-未交增,繳納借應交稅費-未交增,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設備維修 費 5萬元,專設銷售機構(gòu)管理用辦公設備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設備折1舊額,生 產(chǎn)車問設備折1日額1.2萬元,行政管理部門設備 折1舊額0.5萬元,專設銷售部門設備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
小規(guī)模納稅人,請問做賬時應交稅費-應交增值稅3%,減免時借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入-增值稅減免。對嗎?拿未達起征點的也是一樣做賬嗎?
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2022-01-17
采用”預交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預交30萬,銷項-進項=-20萬,怎么做會計分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應分錄嗎?如何確認”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對于不真實交易的賬務處理,計提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24