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增值稅是銷(xiāo)售商品交銷(xiāo)項(xiàng)稅,那買(mǎi)進(jìn)商品,什么時(shí)候有應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額?這個(gè)就是借方?jīng)]有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額!假如是增值稅專用發(fā)票!
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2017-04-24
一般納稅人月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)該怎樣呢?借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎
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2018-10-16
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后分錄為借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。摘要這么寫(xiě)?
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2018-03-19
清包工開(kāi)具的簡(jiǎn)易征收票需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
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2019-01-17
公司這個(gè)月應(yīng)交的增值稅,上期有留抵額抵完了不用交稅,附加稅還需要交嗎?土地增值稅還需要交嗎?
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2019-04-03
老師,我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留底稅額)有什么不同?
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2019-09-14
年底有留抵稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?借 應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ),這樣的憑證對(duì)嗎?
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2019-03-05
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營(yíng)業(yè)外支出-其它 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,對(duì)嗎?
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2019-01-30
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月底結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目 看的是 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-01-16
小規(guī)模交納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貨銀存 然后這應(yīng)交稅費(fèi)永遠(yuǎn)有余額,怎樣做才沒(méi)有余額呢
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2018-04-16
老師,我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?
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2020-02-17
各位老師們好,請(qǐng)問(wèn)售房合同約定交首付款,但是實(shí)際沒(méi)交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
小規(guī)模納稅人為購(gòu)買(mǎi)商品記賬沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
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2020-07-23
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí),怎樣登記,因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了,沒(méi)有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒(méi)交,不記總賬和明細(xì)賬不一樣,這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營(yíng)業(yè)收入(租金收入),這幾個(gè)月沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤(pán)控交了年費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎?
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2017-10-12
老師,我們19年銷(xiāo)售一比貨物,借:應(yīng)收,貸銀行,貨物已到對(duì)方,但一直未開(kāi)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理,?會(huì)影響增值稅和所得稅嗎?匯算請(qǐng)教如何調(diào)整?
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2020-05-14
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元,增值稅稅額為 13 萬(wàn)元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門(mén)設(shè)備維修 費(fèi) 5萬(wàn)元,專設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計(jì)提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車(chē)問(wèn)設(shè)備折1日額1.2萬(wàn)元,行政管理部門(mén)設(shè)備 折1舊額0.5萬(wàn)元,專設(shè)銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)備折1日額0.2 萬(wàn)元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30