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老師,請問去年把一批原材料當(dāng)成研發(fā)材料進入管理費用-材料處理了,現(xiàn)在又把這其中一部分材料銷售出去,請問怎么做賬有庫存?謝謝
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2021-07-27
管理費用三月份以前的沒有記明細,現(xiàn)在怎么補,有什么方法
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2017-09-04
今年6月份管理費用多記賬了1250元,是庫存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整
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2024-01-15
老師(2)的“當(dāng)期損益”是指管理費用么
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2020-06-05
廚房加的液化氣怎樣記在管理費用的哪個明細里面
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2019-08-15
有很多不一樣業(yè)務(wù)的費用,都屬于的管理費用。那我應(yīng)該怎樣寫摘要
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2016-04-26
匯算清繳管理費用比成本高,現(xiàn)在還能一次性調(diào)整嗎?
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2022-04-14
企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應(yīng)付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
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2022-04-06
報銷費用已經(jīng)報銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報銷月已經(jīng)做了借:管理費用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
老師好,請問我公司所有費用都做到了管理費用里,現(xiàn)在需要費用總額,是怎么弄
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2020-01-03
老師 21年買的辦公用品作了管理費用,現(xiàn)在原價賣出了 怎么做賬啊
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2023-12-08
甲公司因違約而被乙公司起訴,截至2×23年12月31日甲公司尚未接到人民法院的判 決。甲公司法律顧問預(yù)計甲公司很可能需要賠償,賠償金額在100萬元到200萬元之 間,該區(qū)間內(nèi)每個金額發(fā)生的可能性大致相同。不考慮其他因素,2×23年12月31日 甲公司下列會計處理中,正確的是( )。 A.確認預(yù)計負債100萬元 B.確認預(yù)計負債150萬元 C.確認預(yù)計負債200萬元 D.確認管理費用150萬元
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2023-11-10
老師買電腦4200可以直接記到管理費用里面嗎?
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2020-07-03
煤氣不能借管理費用貸現(xiàn)金嗎
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2019-10-09
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品 報廢 應(yīng)該計入制造費用還是管理費用
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2024-12-12
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是計入這個宿舍作為固定資產(chǎn)來核算
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2025-06-18
空調(diào)加氧是進管理費用嗎
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2018-06-27
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時借方掛的管理費用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費用有差額 這個賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時 借:管理費用 貸:銀行 1月收到專票時 借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付 其他差額在應(yīng)交稅費哪里 這種要怎么處理啊
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2022-02-23
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20