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小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的應稅銷售收入范圍是什么?
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2023-02-27
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)核定征收增值稅怎么算,企業(yè)所得稅怎么算
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2018-05-28
小規(guī)模納稅人的出口收入是免征增值稅,那超過多少要繳納?
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2021-10-12
銷售產(chǎn)品,售價600000,增值稅率為13%,款未收。該產(chǎn)品的成本為220000
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2021-11-08
建筑公司預收賬款100萬元怎么做賬?下面兩種處理哪個是對的?1、借:銀行存款--100萬,貸:預收賬款--100萬;2、借:銀行存款--100萬,貸:預收賬款900900.9元,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)99099.1元學堂老師的回答是:您好,根據(jù)最新的文件,兩個都不對。應該是,借:銀行存款,100萬元,貸;預收賬款,100萬元同時,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)100萬元*預征稅率/(1+預征稅率),貸:應交增值稅-應交增值稅-銷項,100萬元*預征稅率/(1+預征稅率)。為什么是“貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)100萬元*預征稅率/(1+預征稅率)”?
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2017-10-07
購入管理人員使用的辦公桌椅,不允許直接走費用,需要先錄入 供應鏈走資產(chǎn)類科目“周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品”、“固定資產(chǎn)”、“庫存商品-低值易耗品”哪一個更合理?
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2017-10-28
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險費的問題,以前還是營業(yè)稅的時候 (老會計做的) 借 預付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時,借 管理費用-汽車保險費,貸 預付賬款-汽車保險費,現(xiàn)在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好,哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務招待費的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進行抵扣
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2022-01-01
那這張6%的進項需要怎么處理嗎?就寫借管理費用一培訓費,應交稅費增值稅進項,貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進項還做某他分錄嗎?
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2018-08-17
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當月所開的增值稅增值稅稅金.例 應繳稅3萬.減抵扣1萬,實繳2萬
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2017-09-01
管理費用中,60萬元為預計負債支出;5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當年7月份以100萬元價款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請問上述這個專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費用80萬,按6%價稅分離,費用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發(fā)票,扣下管理費用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
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2017-10-09
首次購買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ?以后每個月還用提折舊么?
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2022-04-10
老師,2019年有張修車專票,當時入了管理費用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當年7 月份以100萬元價款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè) 立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費,就繳款了啊
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2019-05-31
這邊就是一電子商務有限公司,是這樣的,就是平臺上有讓其他的商家在里邊開微店,然后微店內(nèi)銷售的產(chǎn)品金額是入對公銀行帳上。做帳的話,是把這些的款做為預收款,然后到時候匯還客戶個人帳上。然后開票金額就是收的管理費具體金額為收款金額的1%。這樣做法合理嗎?
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2017-08-25