国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來? 謝謝
1/158
2023-07-05
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
1/354
2022-01-11
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
1/333
2022-01-29
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個(gè)人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
3/1098
2017-03-28
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
1/339
2022-02-17
個(gè)體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計(jì)算增值稅嗎?比如我這個(gè)月20號(hào)改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會(huì)要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
2/747
2022-01-28
老師,我們有個(gè)五月一號(hào)之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在實(shí)行簡易征收3個(gè)點(diǎn)的征收率,我已經(jīng)在項(xiàng)目所在地國稅局預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因?yàn)閷Ψ教峁┑拈_票信息不全,還沒打票,請問我最晚可以什么時(shí)侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時(shí)侯之前要打出來嗎
1/1560
2016-05-25
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2/95
2023-12-07
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
1/352
2023-03-13
老師,如果開了增值稅專用發(fā)票按簡易征收的稅率開的 稅率是5,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
1/556
2019-05-30
老師好,我想咨詢一下,我們要代開增值稅專用發(fā)票,品名是修理費(fèi),征收品目應(yīng)該選什么呢?
1/1827
2020-04-18
增值稅申報(bào)完成了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報(bào)表呢已經(jīng)超過72h
1/212
2021-02-07
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進(jìn)行認(rèn)證?
1/864
2020-12-15
單選題) 選題)若企業(yè)為勞務(wù)派遣的企業(yè),可以通過 參考以前年度的數(shù)據(jù),估算比較(兩種征稅方 式,選擇稅負(fù)較小的征稅方式。 全額征收(征收率10%)和差額征收(征收 率5%) B 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率10%) 全額征收(征收率1%)和差額征收(征收 率5%) 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率1%)
1/1951
2022-06-05
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)。
1/2529
2019-10-17
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
1/3049
2020-01-07
電信酬金屬于基礎(chǔ)電信業(yè)還是增值電信業(yè)
1/879
2019-05-20
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
1/829
2019-01-30
再生資源回收的稅收優(yōu)惠政策(回收廢舊瓶子加工后進(jìn)行銷售),這個(gè)是免征增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?還有從農(nóng)民手中收的廢舊瓶子,是不是可以申請農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)發(fā)票?
1/1497
2022-07-29
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡易征收。五月份在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購置了金稅盤,請問老師增值稅申報(bào)表這樣填寫的行嗎,
1/503
2020-06-08