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收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是建筑裝修行業(yè),去年核定征收今年開始查賬征收,去年年底沒(méi)付款導(dǎo)致銀行賬金額大,利潤(rùn)虛高,今年我該怎么做?
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2021-04-08
在地稅自行申報(bào)這個(gè)印花稅,品目要選擇那個(gè)
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2017-08-24
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回 比對(duì)結(jié)果 O不通過(guò)!增值稅未申報(bào)或未比 對(duì)_90000000
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2019-10-15
公司核定征收,但是開票金額大于了核定稅額,怎么繳稅 增值稅
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2017-03-09
老師我們是小規(guī)模納稅人民辦非企業(yè)不收增值稅,季度超過(guò)45萬(wàn)也沒(méi)有收,是不是年終以后也不會(huì)收,后期會(huì)不會(huì)征收
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2022-03-24
老師,我問(wèn)下,去年原來(lái)的同事收到租賃費(fèi),她是借銀行存款,貸管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒(méi)有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯(cuò)了,導(dǎo)致余額對(duì)不上
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2023-07-31
17年11月份收到就業(yè)辦補(bǔ)貼 做的分錄是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在就業(yè)辦讓在18年五月份調(diào)整一下 不應(yīng)該走營(yíng)業(yè)外科目應(yīng)該是管理費(fèi)用 我應(yīng)該怎么調(diào)憑證?
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2018-06-07
公司繳納社保后借:管理費(fèi)用-員工社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-員工社保費(fèi) 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工貿(mào) 銷售費(fèi)用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒(méi)有問(wèn)題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購(gòu)買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本 那管理費(fèi)用開辦費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
應(yīng)收賬款函證: 1.回函金額不符怎么處理? 2.未收到回函如何應(yīng)對(duì)? 3.回函信息模糊如何處理? 4.對(duì)方無(wú)法確認(rèn)回函信息時(shí)怎么處理
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2020-07-27
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無(wú)需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2023-12-07
如何理解內(nèi)部往來(lái)”科目應(yīng)避免主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)“內(nèi)部往來(lái)”科目核定征收占用費(fèi),造成企業(yè)額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) 呢?
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2018-05-06
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購(gòu)買數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為38000元,增值稅稅額為4940元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)取得設(shè)備,支付價(jià)款和稅款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個(gè)例題取得設(shè)備時(shí)為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時(shí)價(jià)款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理時(shí)直接沖減管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2019-12-05
我上個(gè)月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
請(qǐng)問(wèn)老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請(qǐng)嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營(yíng)范圍里增加不了
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2022-03-01
小規(guī)模納稅購(gòu)買防偽稅控盤,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,之前是借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
電信酬金屬于基礎(chǔ)電信業(yè)還是增值電信業(yè)
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2019-05-20