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我們進來布 或者紗 織成布 然后 裁剪 做成被子 再銷售,我們這個過程應該怎么管理更好,成本怎么出,是按哪個出? 領出來 做了100套 成品 100套半成品 這個成本怎么算
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2018-11-13
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
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2018-11-22
老師你好,我是河北餐飲管理公司,去年成立滴,今年才有收入,麻煩問一下今年殘保金是必須交的嗎?
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2017-12-13
軟件開發(fā)人員工資計入勞務成本,主營業(yè)務成本,跟工會沒有關系吧,工會是按管理費用-工資繳納,還是按應付職工薪酬為基數(shù)繳納
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2016-07-07
接了一家飯店的賬,一家涮肚店,我建了幾個會計科目,現(xiàn)金……主營業(yè)務成本……主營業(yè)務收入……營業(yè)費用……管理費用……庫存商品……月末應該給老板出什么報表
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2019-01-18
我是小規(guī)模的,以前外賬都是做虧損的,所以想做起來的賬沒有虧損,我在這個季度開了一張發(fā)票是收入,我沒有做成本,所以想把工資改為勞務成本,作為成本,可以嗎?以下分錄麻煩幫我核實一下 我之前做的分錄計提借:管理費用-工資 貸:應付工資-工資 付工資借:應付工資-工資 貸:現(xiàn)金 我想把這兩個分錄改成成本才報稅 計提借;勞務成本(二級科目寫什么),貸;應付職工薪酬-工資 付工資借;主營業(yè)務成本(二級科目寫什么),貸;勞務成本
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2020-04-07
管理咨詢服務實操賬,河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司第14筆和第30筆業(yè)務都是銀行存款支付兼職老師勞務報酬未開票,答案是借方計入管理費用-兼職工資,可模擬賬套里管理費用二級科目沒有兼職工資。計入借主營業(yè)務成本-兼職工資提交是錯的。
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2023-03-27
老師,你好,我單位的經(jīng)營范圍有工程技術咨詢,收取的工程技術咨詢費的成本,公司職工的工資我計入管理費用,支出的咨詢服務費窩野計入了管理費用,可以嗎?主營業(yè)務成本這個科目沒有用到
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2020-05-21
老師,工會經(jīng)費的基數(shù)是看管理費用里職工薪酬還是應付職工薪酬,公司有一部分工資是計入主營業(yè)務成本的
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2022-07-13
其他業(yè)務收入,一定要有其他業(yè)務成本么? 我們收取,裝修出入證工本費并開票, 算是其他業(yè)務收入 但是出入證的那個紙張,我們之前買辦公用品的時候一次性買來的,之前已經(jīng)做了 借:管理費用,貸:銀行存款了 在做其他業(yè)務成本,就重復了
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2021-10-23
審計中發(fā)現(xiàn):被審計企業(yè)代辦會議服務收款進主營業(yè)務收入,而會議的住宿支出到管理費用—會議費,審計認為會議的住宿支出應該計入主營業(yè)務成本,請問計入管理費用違反了哪一項會計準則?
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2019-09-09
前期入的固定資產(chǎn),對應科目是管理費用折舊費,現(xiàn)三月份增加了兩筆資產(chǎn),選擇折舊對應科目為其他業(yè)務成本,這樣前后錄入資產(chǎn)卡片選擇折舊科目不一致,固定資產(chǎn)模塊可以生成憑證嗎?
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2020-04-11
一些福利費的稅款,都會做進項稅額轉(zhuǎn)出,借記主營業(yè)務成本還是管理費用啊
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2019-08-02
老師,請問下。19.12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)。12月之前的折舊記管理費用,12月后的記其他業(yè)務成本對么?原來記得管理費用不用調(diào)吧?
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2020-05-27
老師你好!小規(guī)模納稅人。是上個季度,暫估的: 借:庫存商品162000 貸:應付賬款162000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本162000 貸:庫存商品162000 我是這個季拿到的發(fā)票是管理費用的,請問怎么做分錄呢?
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2020-07-10
老師,我公司是廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?,?jīng)營范圍,文化藝術業(yè),廣告業(yè),專業(yè)設計服務,企業(yè)管理咨詢服務。收到廣播影視服務*電視節(jié)目制作服務的普票金額為5萬,這樣的票合理嗎?可不可以直接做入主營業(yè)務成本
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2019-09-27
老師,你好,我公司就是賣菜的,公司食堂費用怎么做賬呢?借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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2019-07-12
企業(yè)交社保支付的利息滯納金,應該做什么科目?是應付職工薪酬其它,還是管理費用其它還是主營業(yè)務成本其它?
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2020-02-13
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,因小區(qū)滅火器過期了(干粉滅火器),要重新充粉,我是銀行轉(zhuǎn)賬給消防器材供應站付款的,那我的會計分錄應該怎樣寫?是借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款,還是借:管理費用,貸:銀行存款,二級科目是什么?
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2020-04-01
我們公司是勞務公司,現(xiàn)在在外地做一個工地,主要負責運輸,但是司機是按噸位計價,就是每個司機按拉了多少噸 付款, 實際上沒有單獨付工資,但是我們?nèi)〔坏剿緳C這一塊的費用票據(jù),每個月老板就讓做工資,但是又沒有社保什么的, 我每次開發(fā)票確認收入時就沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn),每月只有工資,在計提工作時就計提到主營業(yè)務成本了, 望分析風險,與提點會計方面的建議 計提工資是 借:管理費用-管理人員工資 主營業(yè)務成本-司機工資 貸:應付職工薪酬-具體員工 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬-具體員工
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2019-06-11