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給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時候,需要貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 嗎?
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2018-09-06
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應交稅費――應交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
老師,什么情況下會繳納當月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
老師,請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應交稅金—應交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
借:應交稅金-增值稅-進項稅額 1000 貸:應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/640
2018-10-20
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報時未超過30萬,是否用交附加稅?
1/1944
2019-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
1/275
2019-07-02
老師好,問,關于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
1/567
2020-08-02
想知道2017年全年應交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
2/1554
2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應交稅費應交增值稅 貸,應交稅費應交增值稅減免稅額
2/998
2020-04-14
經(jīng)計算當月應納增值稅額為9800元,當月交納9000元。做出交納當月增值稅的賬務處理
1/407
2022-10-28
應交稅費——應交增值稅銷項稅額在貸方表示什么意思?是指抵扣進項增值稅稅額嗎?
1/1473
2021-03-16
老師,開了票,申報增值稅時,因為稅局要求交稅,可以不抵扣進項嗎,交部分增值稅嗎?
4/11
2024-12-20
老師,繳納土地增值稅的會計處理,是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交土地增值稅嗎
1/1166
2021-05-24