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1甲公司2016年12月2日購(gòu)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,款項(xiàng)100萬(wàn)元已付,增值稅13萬(wàn)元,另支付安裝費(fèi)10萬(wàn)元,12月日達(dá)到可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)可使用1年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,2019年4月6日,對(duì)設(shè)備更新改造,替換下來(lái)一個(gè)零件,該零件原值22萬(wàn)(包含在設(shè)備購(gòu)置款100萬(wàn)中),替換下來(lái)的零件沒有使用價(jià)值,直接按垃圾棄置,此外,替換上去的新零件24萬(wàn)元,此外,還發(fā)生更新改造費(fèi)8萬(wàn)元,改造于2004月1日完成,改造完成后預(yù)計(jì)尚可使用10年,預(yù)計(jì)成值為1萬(wàn)元2022年11月17日出售該設(shè)備 2 發(fā)生相關(guān)費(fèi)用為5萬(wàn)元, 出售價(jià)提為80萬(wàn)元,增 值稅13.6萬(wàn)元,不考慮其他相關(guān)費(fèi)用,一直采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求:做興相關(guān)賬務(wù)處理、
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2021-12-02
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候金額多計(jì)提了1萬(wàn),本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)正確的如:上月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
某企業(yè)資本總額為800萬(wàn)元,債務(wù)資本:主權(quán)資本為1:3,現(xiàn)準(zhǔn)備追加籌資200萬(wàn)元,有兩種方案:(A)增加主權(quán)資本,(B)增加負(fù)債。已知(1)增資前負(fù)債利率為10%,若采用負(fù)債方案,所有負(fù)債利率則提高到12%;(2)公司所得稅率為30%;(3)增資后總資產(chǎn)息稅前利潤(rùn)率可達(dá)20%。試用每股盈余無(wú)差別點(diǎn)并比較兩方案。 老師,這一題我算的追加后的利息為24,為什么是錯(cuò)的
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2020-03-23
增值稅一般納稅人提供建筑服務(wù),如果采用一般計(jì)稅的話,需要去備案嗎?
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2018-07-12
九月做的出口備案,目前還沒有出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在要做增值稅和退稅申報(bào)嗎?
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2018-10-24
物業(yè)公司暖氣費(fèi)增值稅可以減免,在去稅務(wù)局備案,需要帶什么相關(guān)資料
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2019-01-11
8個(gè)是小規(guī)模納稅人,增值稅不是3000*0.03=90嗎,怎么答案是87.38,這怎么算的呀
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2016-06-16
營(yíng)改增以前公司是按照核定征收方式繳納所得稅,營(yíng)改增以后是按照查賬征收方式繳納,現(xiàn)在所得稅匯算清繳地稅局讓按照核定征收繳納所得稅,這樣補(bǔ)交的所得稅要不要交罰款和滯納金
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2017-03-02
G公司預(yù)購(gòu)一套報(bào)價(jià)為80萬(wàn)的商品房房產(chǎn)商給出山中付款方案,用終值比較
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2021-05-28
現(xiàn)值系數(shù)1/1+i的n次方,那這個(gè)答案的第二年之后的系數(shù)是怎么算出來(lái)的?
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2018-03-12
老師,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)學(xué)堂的2017年的真題,他左上角標(biāo)的該知識(shí)點(diǎn)2019已修改,那答案是19年修改過的嗎
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2019-05-15
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現(xiàn)價(jià)折扣30%銷售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值30%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn)(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格)。 (3)如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25
我方給對(duì)方開了增值稅發(fā)票,對(duì)方已納稅,怎么查詢對(duì)方已納稅?
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2019-07-16
發(fā)生清理費(fèi)用,貸方記的應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)該是“”應(yīng)交增值稅-費(fèi)用”還是“應(yīng)交增值稅-固定資產(chǎn)”
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2019-06-14
稅務(wù)備案時(shí),所屬行業(yè)為服務(wù)業(yè),備案表中會(huì)計(jì)制度?企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,,低值易耗品攤銷方法?分期攤銷法?折舊方法?平均年限法?成本核算方法??會(huì)計(jì)報(bào)表就是三表嘛?
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2021-11-22
在建工程減值準(zhǔn)備貸方是增加對(duì)嗎?累計(jì)攤銷貸方也是增加對(duì)嗎?存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方也是增加對(duì)嗎?
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2021-04-04
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個(gè)月自行開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),金額開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方,改如何處理
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2018-10-09
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年12月31日,甲公司應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方發(fā)生額為500000,貸方發(fā)生額為300000,經(jīng)減值測(cè)試,甲公司對(duì)應(yīng)收賬款提記10000元壞賬準(zhǔn)備,則該公司應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值為? 知道答案是19萬(wàn),想知道過程,謝謝。
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2020-06-03
提出中央預(yù)算預(yù)備費(fèi)動(dòng)用方案l屬于財(cái)政部門職權(quán)?那編制預(yù)算動(dòng)用方案呢
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2016-12-21
銷項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平?
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2019-03-31