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老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
因?yàn)閺V告業(yè)營改增后,在國稅局報稅,簽了三方協(xié)議后,每月的增值稅和文化建設(shè)費(fèi)以及城建稅、教育費(fèi)在網(wǎng)上扣款了。那地方的印花稅和水利建設(shè)費(fèi)去地稅交嗎?如何交,以前沒去過地稅,公司開了半年了,地稅也沒有管。
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2016-01-15
營改增后小規(guī)模納稅人收入不超兩萬減免稅。賬務(wù)處理?減免的增值稅應(yīng)該怎么做賬?1.借:銀行存款11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入10679.61 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅320.39;2.那減免的這部分增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
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2014-09-14
老師,你好請問一下我們是建筑業(yè)環(huán)保工程的,一般納稅人,營改增后,我們的稅率是3%還是17% 第二,營改增值稅后,到外地做工程,是自己公司開發(fā)票還是去外地國稅局開發(fā)票
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2016-04-13
老師,我們是二手房東,出租寫字樓、商鋪、公寓,這些辦公樓、商鋪、公寓都是4.30前取得的,營改增后,我們的一個公司是增值稅一般納稅人,房東是公司性質(zhì),可以開專票給我們,稅點(diǎn)5%,我們開給顧客 的稅點(diǎn)是5%還是11%呢?4.30前以購買、捐贈等五種方式取得的是5%,像我們這種情況應(yīng)該是開多少呢?如果是11%,我們的稅不就增了嗎?
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2016-04-25
老師沒有營改增之前 運(yùn)輸行業(yè) 比如 一筆運(yùn)輸費(fèi)用是5000元 營改增之前在開增值稅的時候是含稅的7%包含在5000元中,價稅合計一共5000元,現(xiàn)在營改增之后是11%,現(xiàn)在開發(fā)票應(yīng)該怎么開呀?這個價稅分別是好多呢
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2016-05-30
老師,我們是建筑工程服務(wù)的,屬于營改增企業(yè)。目前在談一個項(xiàng)目,是設(shè)備400萬,安裝200萬,請問這個合同中分別寫明了設(shè)備款400萬,安裝款200萬,那我開具發(fā)票時,設(shè)備款這部分是開17%增值稅,安裝這部分要通過開具外管證,開11%增值稅嗎?還是說按混合銷售性質(zhì),合同總價600萬都要開17%增值稅給對方?
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2016-07-14
房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)營改增之前備案合同可以開5個點(diǎn)的票,在增值稅報表怎么填
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2018-10-10
營改增后,原材料改作在建工程中使用,進(jìn)項(xiàng)增值稅也可以抵扣,可是前面已經(jīng)抵扣了,后面會計分錄怎么做,增值稅怎么處理,因?yàn)榭吹皆牧先朐诮üこ?,進(jìn)項(xiàng)稅分兩年抵扣
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2017-03-25
營改增以后在建工程(動產(chǎn)和不動產(chǎn))領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品或者原材料(外購與自產(chǎn))時,分錄分別怎么寫呀 尤其是增值稅方面
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2017-08-15
營改增之前在工程所在地交的營業(yè)稅可以抵扣增值稅嗎?還有開的建安發(fā)票這個價稅合計是120萬,還是不含稅120萬??
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2017-05-01
你好老師我有個朋友開了個公司成立日期為2015年1月29日,經(jīng)營范圍項(xiàng)目很多,其中一項(xiàng)是會務(wù)服務(wù),請問應(yīng)該按照多少的稅率開票?他的企業(yè)是核定征收,以前說按3%交增值稅,不知道營改增后是不是按6%交,還是因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人又是核定征收還是按3%稅增值稅呢?
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2016-05-18
甲公司欠稅和滯納金共計50萬,法定代表人需要出境進(jìn)行業(yè)務(wù)談判,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取的征稅措施有 1.阻止出境 2.責(zé)令提供納稅擔(dān)保 3.核定應(yīng)納稅額 4.書面通知甲公司開戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款的存款金額 答案是 1.2. 老師,4選項(xiàng)如果改為“書面通知甲公司開戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款和滯納金的存款金額”是不是也屬于征稅措施
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2020-04-08
4月份增值稅稅率從16%改為13%后,那增值稅稅負(fù)率警戒線會有變動嗎?增值稅稅負(fù)率警戒線如果有變動會是多少呢
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2019-03-20
《中華人民共和國稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12
我們公司企業(yè)所得稅是按收入的4%為應(yīng)納稅所得額,按25%的減半征收,現(xiàn)在我們公司收入增加,相應(yīng)的成本也有增加,這個會重新更改我們所得稅的征繳比例嗎?
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2018-01-17
小微企業(yè)在取得銷售收入時,應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時,將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個賬務(wù)處理把會計分錄寫出來看一下?
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2020-04-23
為什么增值稅國家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
更改公司的注冊資金和法人哪里可以改
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2020-08-19
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅。)
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2023-01-11