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計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)影響利潤(rùn)總額嗎
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2021-10-19
民辦非盈利幼兒園免企業(yè)所得稅嗎
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2021-04-22
匯算清繳所得稅調(diào)增,利潤(rùn)表要改嗎
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2018-01-11
利潤(rùn)總額400多萬(wàn),所得稅按多少稅率?
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2020-04-19
存放同業(yè)的利息收入是否交所得稅
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2015-11-22
年末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配,結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)是扣除所得稅的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額?
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2019-01-10
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是1000,但是1000里包含了稅收滯納金50,計(jì)提所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)按1000計(jì)提還是1000+50計(jì)提?申報(bào)所得稅時(shí),應(yīng)按1000申報(bào)利潤(rùn)總額還是1000+50
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2022-04-14
匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳所得稅,我做的賬務(wù)處理是這樣的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 對(duì)不對(duì)?
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2021-01-19
企業(yè)所得稅是不是一年的收入大于入賬成本,即一年下年,收入減去入賬的成本,剩余有利潤(rùn),就要交企業(yè)所得稅,是吧?如果利潤(rùn)為負(fù),就不用交企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師:計(jì)提3季度企業(yè)所得稅時(shí),先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)提所得稅,然后又產(chǎn)生了所得稅費(fèi)用的科目,再結(jié)轉(zhuǎn),利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)又不一樣了,怎么辦呢
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2021-10-01
老師 您好!我要問(wèn)一下,個(gè)體工商戶 季度經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,是計(jì)提分錄是怎么寫(xiě)的?是借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
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2019-10-12
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成,甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 資料一:3月28日,甲公司董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。甲公司根據(jù)董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案,將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利,并進(jìn)行賬務(wù)處理,同時(shí)調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)啊?為什么啊?
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2023-09-01
季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)二季度時(shí)間怎樣填寫(xiě)
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中,年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬(wàn)元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤(rùn)總額50萬(wàn)。報(bào)表提交不上去顯示:利潤(rùn)總額必須大于所得減免。 請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤(rùn)總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬(wàn)會(huì)清零嗎?還是金額會(huì)累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報(bào)時(shí),虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi),是要和工資合并申報(bào)個(gè)人所得稅吧??
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2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅會(huì)有什么后果
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司2019年1季度利潤(rùn)總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤(rùn)總額770940.33,第一個(gè)問(wèn)題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對(duì)嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我需要在12月份憑證的最后寫(xiě)一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證嗎?分錄該怎么寫(xiě)?謝謝老師
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2019-12-31
老師,員工住在酒店的住宿費(fèi)開(kāi)的專票,這個(gè)是要計(jì)入福利費(fèi),代扣個(gè)人所得稅的吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嘛
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2021-08-27