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如果在前期我收到一筆款,當(dāng)時把這筆款當(dāng)成往來款做現(xiàn)金流量是收到經(jīng)營活動有關(guān)的項(xiàng)目,后來這筆款調(diào)整做到了資本公積,那現(xiàn)金流量的項(xiàng)目要跟著做更改嗎?謝謝
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2018-07-09
單位購買的家具,是分期付款的,要安裝完畢,驗(yàn)收合格后才付清尾款,但每次付款對方都是開發(fā)票的,付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來?發(fā)票當(dāng)月都去認(rèn)證過了
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2017-06-06
老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費(fèi)還是法人往來?
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2023-07-05
老師,如何看2021年和往年的全年收入的收入?如何看2021年及往年所交納的企業(yè)所得稅是多少?
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2022-02-23
老師,公司欠發(fā)票1000多萬有遇到過嗎? 遇到這種往往要怎么處理啊 是我們大老板那邊發(fā)生的
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2020-10-21
企業(yè)的一般戶可以作為員工的日常報銷嗎?可以發(fā)工資嗎?一般戶的業(yè)務(wù)往來都是什么往來
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2020-11-26
老師預(yù)算表是不是要結(jié)合往年的資產(chǎn)負(fù)債表去做啊?如果只給往年金額怎么做預(yù)算啊老師
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2018-12-17
老師,你好,我們是工程部項(xiàng)目部,勞務(wù)單位之前交了3萬的投標(biāo)保證金了,交給集團(tuán)公司了,我們做賬時做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來,單位。3萬,貸:其他應(yīng)付款,外部單位往來履約保證金。3萬?,F(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個,有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對嗎?往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
老師好,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一個工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級指揮部撥一些協(xié)調(diào)費(fèi)、占地補(bǔ)償款等,我在把這部分款項(xiàng)撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門,應(yīng)該用往來科目核算還是確認(rèn)上級補(bǔ)助收入。如果掛往來科目可以用核算項(xiàng)目來代替明細(xì)科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
費(fèi)用報銷往來掛賬原則是不是要看資金流向?公司錢轉(zhuǎn)給誰了,往來就該掛誰?辦公室人員每次報銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個人戶,軟件做賬掛往來掛他個人可合理?他說是為公司辦事不該掛他賬上,擔(dān)心他往來費(fèi)用太大
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2018-12-01
我單位疫情期間往慈善會捐款五萬元人民幣。這筆錢做分錄的話可以走營業(yè)外支出么?為什么有人說營業(yè)外支出是屬于罰款的錢呢
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2020-03-13
有些客戶往公戶付款。用途寫的是房租。但實(shí)際上是定金。做賬的時候收取定金。借:銀存。貸。其他應(yīng)付款。銀行回執(zhí)單上用途是房租影響嗎?
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2018-06-14
t3用友暢捷通軟件的應(yīng)付賬款16年12月已經(jīng)啟用,但是沒設(shè)置往來輔助核算,想在要求設(shè)置該咋個弄呢,應(yīng)付賬款貸方都還有余額
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2017-04-08
是新注冊公司,認(rèn)繳制。以個人名義,往里面存十萬塊錢來運(yùn)作,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款__某某,等有了收入,然后把這筆錢再還給某人?
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2017-04-21
保理公司以保理放款的名義進(jìn)賬戶的錢怎么做賬?還有,我們打給保理公司的往來款是算籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金支出嗎?現(xiàn)金流怎么記?
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2018-01-02
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆]有開發(fā)票,當(dāng)時沒有計入無票收入(當(dāng)時稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
倉儲費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲費(fèi) 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09