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0申報(bào)的單位增值稅和企業(yè)所得稅是季報(bào)的要填哪幾個申報(bào)表呢?
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2018-01-09
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)時,表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請問我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
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2017-08-12
增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)來源于哪張報(bào)表,如果企業(yè)還在籌建期,在報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時是否需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表
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2017-04-18
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
我是增值稅一般納稅人,我這個月我開具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯開免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)??!
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2019-07-08
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒有自動反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅,前面那個月工資4500.其實(shí)是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師好,請問公司工會8.1紅歌比賽在外面請老師授課,給老師授課費(fèi)時繳納勞務(wù)報(bào)酬個稅對嗎?除了個稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
請問什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個月開了0稅率的國際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時,打開國稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有增值稅申報(bào)表,得去國稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
上個月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個月退回來作廢了。對應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時,填在哪一欄里?
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2018-09-01
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
在增值稅納稅申報(bào)表中,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎?
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2017-04-12
如何在會計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫,所以說,想把它們一一都打印出來,按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無票收入紅沖,請問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15