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請(qǐng)問(wèn)建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,由勞務(wù)分包預(yù)交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報(bào)表附表四中扣除?
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2019-05-06
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說(shuō)把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
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2022-10-21
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開專票1萬(wàn)元,國(guó)稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
上個(gè)月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
請(qǐng)問(wèn)什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒(méi)有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13
湖南上月增值稅網(wǎng)上填表錯(cuò)誤,怎么生成新的表格去機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正
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2019-12-02
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
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2020-04-07
我想要增值稅納稅申報(bào)表那五張表,老師可以發(fā)份給我郵箱嗎。????QQ 240702882
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2014-11-29
請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說(shuō)需要手動(dòng)填寫?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
小規(guī)模建筑工程行業(yè),申報(bào)第二季度報(bào)表時(shí)提示系統(tǒng)異常:異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:工程服務(wù)未申報(bào)。原來(lái)從未報(bào)過(guò)工程服務(wù),也沒(méi)提示過(guò)異常,這次季報(bào)時(shí)提示異常,增值稅報(bào)表無(wú)法保存申報(bào),增稅稅申報(bào)只有3個(gè)表,沒(méi)有工程服務(wù)這個(gè)報(bào)表,怎么辦?
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2018-10-15
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒(méi)辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
納稅申報(bào)表上,附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒(méi)有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會(huì)一直存在
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2021-12-14
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,如何修改報(bào)表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時(shí),打開國(guó)稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒(méi)有增值稅申報(bào)表,得去國(guó)稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
我是增值稅一般納稅人,我這個(gè)月我開具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個(gè)金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23