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火車(chē)票機(jī)票的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表二的哪行?
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2019-06-13
增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開(kāi)錯(cuò)了,然而我已開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了!
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2022-05-06
你好,在實(shí)際操作中,前任會(huì)計(jì)在2017年12月時(shí)增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時(shí)卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請(qǐng)問(wèn)我怎么處理那個(gè)數(shù)
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2019-01-10
,我要開(kāi)一張專(zhuān)票,但工作人員讓我回家在電腦上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,自己填寫(xiě)好了直接去交稅就可以,可是我沒(méi)有金稅盤(pán),怎么在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票呢? 學(xué)堂用戶(hù) 于 2019-05-27 14:01 發(fā)布
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2020-07-17
單位搞搞活動(dòng),購(gòu)買(mǎi)了一些電器,作為抽獎(jiǎng)用,開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)專(zhuān)票開(kāi)的是我們公司的抬頭,我們是否可以抵扣增值稅抵扣》,會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?附問(wèn),如果顧客要求要發(fā)票我們是否要給?
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2017-08-09
我以前沒(méi)做會(huì)計(jì),一直在做出納類(lèi)型工作,搞不清稅,我想問(wèn)哈,每個(gè)月繳納的增值稅應(yīng)該是包括普通發(fā)票之間的銷(xiāo)項(xiàng)稅減掉進(jìn)項(xiàng)稅把,普通發(fā)票也是要計(jì)算繳納增值稅的,專(zhuān)票只是抵扣
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2019-07-09
9月份開(kāi)了69萬(wàn)的普通增值稅發(fā)票全部忘記作廢了,第三季度一共開(kāi)了105萬(wàn)的發(fā)票,普通發(fā)票開(kāi)的內(nèi)容是農(nóng)業(yè)機(jī)械的滴管過(guò)濾器,增值稅是免得,現(xiàn)在申報(bào)期了,有什么好的處理辦法么,
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2019-10-10
老師,我們銷(xiāo)售外購(gòu)的免增值稅的有機(jī)肥,有機(jī)肥是外購(gòu),但是包裝物是我們自己購(gòu)買(mǎi)的,發(fā)到工廠去包裝有機(jī)肥的,包裝物外購(gòu)的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)給我們的增值稅專(zhuān)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們能抵扣嗎,還是都要算到包裝物的成本里
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2024-06-06
小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票稅率是多少呢
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2019-01-22
老師好,我有4張發(fā)票增值稅發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證。時(shí)間點(diǎn)為: (1)2018-12-06 (2)2019-02-01 (3)2019-02-11-這張發(fā)票錯(cuò)開(kāi)的,是給孩子買(mǎi)的尿不濕,不應(yīng)該開(kāi)增值稅發(fā)票,錯(cuò)點(diǎn)了。(4)2019-03-20 問(wèn)題: 1、所有已經(jīng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須要進(jìn)行認(rèn)證嗎? 2、上面第3張發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了還能退回嗎?是京東發(fā)票 3、這幾張發(fā)票要是認(rèn)證的話我怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)上的處理?怎么進(jìn)行轉(zhuǎn)出?麻煩老師幫我寫(xiě)下分錄。謝謝
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2019-08-09
開(kāi)增值稅發(fā)票清單能開(kāi)2種折扣么?
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2018-08-22
老師這是去稅務(wù)代開(kāi)房租發(fā)票的稅費(fèi)明細(xì)表,但是有幾個(gè)地方的稅率還是不太明白,代開(kāi)增值稅發(fā)票下住宅下:月租金<31500,增值稅=租金/1.05*1.5% 這里租金/1.05不應(yīng)該就是增值稅稅率為5%,為什么后面又乘以1.5%不明白。
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2020-12-21
增值稅普通發(fā)票如何申請(qǐng)?jiān)霭嬖隽浚?/span>
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2019-10-26
麻煩請(qǐng)問(wèn)下,單位已經(jīng)做賬了,做賬的增值票(當(dāng)月的)已經(jīng)被銷(xiāo)售方作廢,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方要怎么處理?
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2019-06-28
公司是一般納稅人,銷(xiāo)售水果, 現(xiàn)收到農(nóng)業(yè)合作社給開(kāi)的梨的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-01-22
你好,當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票,當(dāng)月已經(jīng)作廢,可是做賬的時(shí)候做成了收入,下個(gè)月要怎么調(diào)回來(lái)?
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2021-04-20
就是個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)收入的增值稅專(zhuān)票,然后給我公司作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,是這個(gè)意思嗎?
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2022-03-23
請(qǐng)教一下各位老師,不知道報(bào)土地增值稅的嗎?實(shí)際操作流程是什么樣的,是依據(jù)票還是合同呢
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2018-08-04
老師,一般納稅人公司買(mǎi)入工作服,專(zhuān)票、13%稅率,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額填在附列資料二哪一欄中?謝謝
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2019-06-11
4就某化妝品公司系增值稅- 一般納稅人,2019年10月 有關(guān)購(gòu)銷(xiāo)情況如下: (1)向某大型商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品,開(kāi)具的增值稅專(zhuān) 用發(fā)票注明的銷(xiāo)售額為1000000元:計(jì)算時(shí),給予對(duì) 方5%的現(xiàn)金折扣,另開(kāi)紅字發(fā)票入賬。(高檔化妝品 消費(fèi)稅稅率15%) (2) 向某日用品零售商銷(xiāo)售高檔化妝品,開(kāi)具增值稅 普通發(fā)票注明金額67800元。貨款已收訖。 (增值稅 稅率13%) 要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題: (1) 問(wèn)題(1) 中的消費(fèi)稅稅額是多少? (2)問(wèn)題(2) 中的消費(fèi)稅稅額是多少? (3)該公司本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額是多少?
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2022-06-17