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出口退稅,已經(jīng)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1里面,錄了數(shù)據(jù),也打印了報(bào)表,資料交到哪兒呢,交了資料以后還要做些什么呢
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2019-04-01
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷(xiāo)售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷(xiāo)售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬(wàn)
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2020-09-27
學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
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2019-09-01
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,第一次做進(jìn)出口這塊,提交備案不是很懂,問(wèn)一下填寫(xiě)出口退(免)稅備案表,享受增值稅優(yōu)惠政策,是勾先征后退嗎?出口退(免)稅管理類型,是選無(wú)紙業(yè)企業(yè)嗎?屬于商貿(mào)有限公司.
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2020-04-20
老師你好,我有一票貨正式報(bào)關(guān)出口了,現(xiàn)在有問(wèn)題客戶退貨,我們不想按退貨流程退過(guò)來(lái)太浪費(fèi)時(shí)間,我們想按材料買(mǎi)進(jìn)的方式進(jìn)口過(guò)來(lái)?可以嗎?金額方面可以比原先出口金額低嗎?
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2018-12-12
1香煙出口,在國(guó)內(nèi)已經(jīng)交過(guò)的2道消費(fèi)稅 會(huì)退還給出口商嗎?2香煙出口環(huán)節(jié)免稅,免的是什么稅?3 香煙出口,在國(guó)內(nèi)交過(guò)的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2022-06-25
外貿(mào)企業(yè)出口退稅。例如,7月5號(hào)在電子口岸查到6月出口的某報(bào)關(guān)單信息已收齊,在7月開(kāi)具出口發(fā)票,供應(yīng)商也在7月5日開(kāi)具采購(gòu)供貨發(fā)票。在申報(bào)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(征退稅率有差異所以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)、以及申報(bào)外貿(mào)企業(yè)出口退稅時(shí),該筆報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票是在7月申報(bào)(所屬期為6月)?還是在8月申報(bào)(所屬期為7月)?
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2023-12-15
出口免抵退賬務(wù)這么做是對(duì)的嗎? 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí), 根據(jù)出口銷(xiāo)售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:   借:應(yīng)收補(bǔ)貼款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2020-07-16
假設(shè)2018年6月10日收到國(guó)稅局退稅款3000元。 摘要:計(jì)提應(yīng)收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000 貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
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2018-04-13
咨詢一個(gè)問(wèn)題,出口退稅 的企業(yè) 除了本月出現(xiàn)要交增值稅的情況要計(jì)提城建稅+教育費(fèi) 在出口退稅方面 哪一步也要計(jì)提城建稅稅金呢?是本月無(wú)法有退稅金額,做的免抵退 本月出口金額*退稅率=數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)這個(gè)金額才需要計(jì)提?? 對(duì)不如果本月有可以應(yīng)收的退稅 就不用計(jì)提對(duì)不?
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2016-10-24
申報(bào)退稅時(shí),出口退稅系統(tǒng)計(jì)稅金額*征退稅率的稅額比增值稅專用發(fā)票的稅額少一分錢(qián),這個(gè)怎么處理?如發(fā)票金額是87015.38,稅額是14792.62,退稅系統(tǒng)是87015.38*0.17=14792.61,我應(yīng)該錄入哪個(gè)數(shù)字?這個(gè)一分錢(qián)如何賬務(wù)處理?謝謝
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2016-09-06
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅外匯人民幣牌價(jià)按哪個(gè)算的
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2020-07-12
中午好,關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在開(kāi)發(fā)票之前的準(zhǔn)備工作有哪些,要從電子口岸下載什么,準(zhǔn)備哪些開(kāi)票資料等,
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2019-03-23
老師您好,外貿(mào)出口企業(yè),有一張出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在報(bào)稅的哪里,銷(xiāo)售額填寫(xiě)在哪里,就是稅務(wù)局報(bào)稅的網(wǎng)站,謝謝
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2019-09-06
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購(gòu)原料地,還是本公司生產(chǎn)地?還有如果單證不全退不了稅,是否就只能享受免抵,不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)吧?若享受免抵還要什么手續(xù)嗎?
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2019-06-03
出口退(免)稅出口貨物收匯申報(bào)錄入 中的 ”收入憑證號(hào)“是什么? 是水單中的業(yè)務(wù)編號(hào)嗎
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2017-11-27
老師你好,想問(wèn)一下,我公司有外貿(mào)公司和工廠,平時(shí)是外貿(mào)公司出口貨物,收款和退稅的。現(xiàn)在因?yàn)槌隹诹丝谡?,出口口罩需要在?bào)關(guān)單上寫(xiě)上工廠的名字。并且有代理協(xié)議?,F(xiàn)在是工廠的海關(guān)系統(tǒng)查到了工廠出口的記錄。那這樣,是不是相當(dāng)于外貿(mào)公司變成了代理出口公司。退稅操作那些都要按代理企業(yè)的那一套走?(如代替工廠收錢(qián),扣除服務(wù)費(fèi)后把大頭的貨款打給工廠,退稅也是工廠去退)
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2020-07-15
出口退稅率為0的商品已做免稅出口申報(bào),現(xiàn)按規(guī)定需視同內(nèi)銷(xiāo),已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額如何轉(zhuǎn)回
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2019-08-08
7月計(jì)提出口退稅額29萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng)稅額37萬(wàn)。 8月5日收到出口退稅29萬(wàn),8月11日申報(bào)增量留底退稅37萬(wàn),8月12日收到退稅8萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn): 1、8月份如何做這兩次收到款項(xiàng)的分錄 2、申報(bào)的增量留底退稅款37萬(wàn)實(shí)際只收到8萬(wàn)元,剩余29萬(wàn)元是否還在進(jìn)項(xiàng)稅額中?為什么?
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2022-08-16
老師,出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅,那最開(kāi)始采購(gòu)的時(shí)候,得到采購(gòu)發(fā)票,還可以拿來(lái)進(jìn)項(xiàng)勾選嗎 2.是先抵扣,后面再申請(qǐng)退稅,是吧
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2023-03-18