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老師,我確認(rèn)一下,申報(bào)系統(tǒng)有顯示企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表需要申報(bào),但實(shí)際上不一定非要這個(gè)月申報(bào)吧
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2021-04-15
是個(gè)體工商戶,按季申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表),征收方式是核定應(yīng)稅所得率征收(按收入總額核定)?,F(xiàn)在三月底前要求申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(B表),里面要求填寫費(fèi)用之類的,個(gè)體工商戶之前發(fā)票取得費(fèi)用很少,本來帳就不正規(guī),要是按照票來算費(fèi)用的話,要繳納很多所得稅。為什么A表按核定按收入征收所得稅的,到B表卻要按收入費(fèi)用算呢?
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2017-03-14
老師,年報(bào)所得稅與資產(chǎn)負(fù)債表、損益表會(huì)相差企業(yè)所得稅,這是為什么?
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2019-05-28
表哥公司銷項(xiàng)太大就是說發(fā)票開了好幾十萬,但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬,結(jié)果交好多稅,這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅啊?求教
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2018-01-18
第三季度所得稅申報(bào)表所得稅比由第三季度賬上的利潤(rùn)算出該交的稅額少,第四季度怎么做賬,讓賬上所得稅調(diào)整到與申報(bào)表一致?
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2018-11-04
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師,我現(xiàn)在有一家建筑公司,他們公司收款收了100萬了,但是他們從來都沒有按進(jìn)度報(bào)過營(yíng)收,增值稅繳過了,后面報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候提示說是企業(yè)所得稅的收入和增值稅申報(bào)表不匹配,我想問一下這種情況要怎么處理
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2024-03-09
上一年度所得稅申報(bào)表,明細(xì)表能打印出來不?
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2019-03-15
資產(chǎn)負(fù)債表跟申報(bào)季報(bào)所得稅報(bào)表有關(guān)系嗎?
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2019-01-08
老師,您好!想請(qǐng)教您一下,在填寫預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的從業(yè)人數(shù)及資產(chǎn)總額的這個(gè)表里面的資產(chǎn)總額的這個(gè)金額需扣除折扣或攤銷后的資產(chǎn)金額嗎?謝謝!
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2021-10-18
建筑業(yè)跨地項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)要把預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額填寫在哪一欄呢?
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2019-04-03
1.從營(yíng)業(yè)執(zhí)照提供哪些內(nèi)容: 稅號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍 工商年報(bào)時(shí)間 稅務(wù)年報(bào)時(shí)間 印花稅所交稅金 2.稅務(wù)登記首先是網(wǎng)上注冊(cè)在哪個(gè)模塊進(jìn)項(xiàng)?需要問誰要取驗(yàn)證碼?在哪個(gè)套餐中進(jìn)行登記。 3.網(wǎng)上注冊(cè)完需要去稅務(wù)進(jìn)行哪5步曲外加一個(gè)小插曲 4.網(wǎng)簽三方需要問銀行提供那倆個(gè)碼 5.自行網(wǎng)上代開專票注意事項(xiàng)有哪些?提示人員、身份、取票方式、金額 6.發(fā)票驗(yàn)證在哪個(gè)網(wǎng)址 7.季度所得稅申報(bào)表,與什么表相關(guān)聯(lián),第一季度彈不出‘以前年度虧損金額’的原因是什么 8.預(yù)提稅金的分錄,次月免交稅金的分錄 老師 以上題都不會(huì)做,能寫一下每道題的答案
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2020-07-20
季度所得稅申報(bào)表中,固定資產(chǎn)折舊可以零申報(bào)嗎
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2021-07-13
老師好,季度所得稅申報(bào)表第八行擬補(bǔ)以前年度虧損,為什么總變成零,15年匯算清繳我已申報(bào)了
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2016-04-17
企業(yè)所得稅的報(bào)表怎么填報(bào)?
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2015-11-23
企業(yè)所得稅填表的先后順序,
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2020-04-20
企業(yè)所得稅離線報(bào)表怎么填
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2019-01-31
企業(yè)所得稅匯算清繳表有沒
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2020-04-09
在2019年1月份申報(bào)2018年4季度的企業(yè)所得稅時(shí),申報(bào)表第15行本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額本來是應(yīng)該為負(fù)數(shù),稅局要退給我公司的(因?yàn)橐呀缓皖A(yù)繳的企業(yè)所得稅超過了應(yīng)納所得稅額),但是申報(bào)的時(shí)候這一行(15行)是0.00而且是黑色顯示,不允許手動(dòng)填寫,所以就那么申報(bào)了。如何進(jìn)行更正,
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2019-04-02
幼兒園企業(yè)所得稅是不是季度申報(bào) 個(gè)人所得稅月末報(bào)
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2021-05-17