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企業(yè)所得稅申報時,本月盈利12000,去年年度匯算清繳時虧損29919.18。我本月報企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補以前年度虧損這個填寫數(shù)字呢?是12000還是29919.18?
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2020-07-02
老師,您好!上一年度沒有計提企業(yè)所得稅,本年度匯算清繳,會計分錄是怎么寫的,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸:銀行存款
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2020-06-05
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應(yīng)納所得額 31行 實際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
我想問下,如果一季度利潤120萬,需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅???二季度利潤320萬,預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,三季度利潤利潤80萬,預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,4季度60萬預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,然后整年的企業(yè)所得稅再需要補繳或者退回多少呢?
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2020-05-15
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元,當(dāng)時忘記計提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因為2021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得?
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2019-04-02
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時,專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬,怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
企業(yè)所得稅2018年沒有計提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人,其下列所得應(yīng)在我國計算繳納個人所得稅的有(  )。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解啊?應(yīng)納稅所得額≤100萬:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%×20%?
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2019-10-31
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報,年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎
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2023-04-19
老師早上好,我想問一個問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
預(yù)繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
老師,如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報,今年第一季度的企業(yè)所得稅申報是不是可以自動彌補以前年度虧損?
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2022-04-11
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21