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老師,在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),去年沒有收到費(fèi)用類發(fā)票 或者成本類發(fā)票,會(huì)如何影響企業(yè)所得稅的申報(bào)
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2020-01-11
老師,您好,能問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-06-06
全年收入有1000多萬(wàn),企業(yè)所得稅交多少比較合理,達(dá)到的稅率應(yīng)該是多少,企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
請(qǐng)問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)元了,職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過(guò),我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算
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2019-10-08
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來(lái)不用交稅,減:彌補(bǔ)以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因?yàn)?021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個(gè)月我繳納企業(yè)所得稅費(fèi)用1049.45元,當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了,本年利潤(rùn)也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補(bǔ)計(jì)提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1049.45;借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)(期末減期初)余額與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?
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2018-05-09
預(yù)繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解???應(yīng)納稅所得額≤100萬(wàn):企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%×20%?
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2019-10-31
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
我想問下,如果一季度利潤(rùn)120萬(wàn),需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅???二季度利潤(rùn)320萬(wàn),預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,三季度利潤(rùn)利潤(rùn)80萬(wàn),預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,4季度60萬(wàn)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,然后整年的企業(yè)所得稅再需要補(bǔ)繳或者退回多少呢?
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2020-05-15
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)。截止日期是什么時(shí)間
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2019-01-14
老師早上好,我想問一個(gè)問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計(jì)提,然后我19年的利潤(rùn)表的企業(yè)所得就跟國(guó)稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報(bào)表的不一樣了,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
老師 麻煩問一下 20年的費(fèi)用票沒入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報(bào)稅的時(shí)需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題。就是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。利潤(rùn)總額填寫進(jìn)去了。為什么彌補(bǔ)虧損那一行也等于利潤(rùn)總額那一行呢?關(guān)鍵是我們的以前年度彌補(bǔ)虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
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2019-10-16
老師,企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解?比如說(shuō),企業(yè)所得稅,我是按照本年利潤(rùn)貸方余額減去借方余額,然后乘以稅率,這樣的話,怎么做稅前扣除呢,
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2019-08-06
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅,分錄是調(diào)整以前年度損益是吧?
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2021-04-16
被稅務(wù)局罰款補(bǔ)繳的以前年度增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
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2017-04-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
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2020-11-26
匯算清繳了補(bǔ)去年企業(yè)所得稅,補(bǔ)的錢,今年做賬做到哪個(gè)科目?快賬軟件沒看到有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益科目呢
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2020-04-23