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銷售產(chǎn)品,售價(jià)600000,增值稅率為13%,款未收。該產(chǎn)品的成本為220000
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2021-11-08
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模人力資源公司,可以自開專票嗎?我們是差額征收企業(yè)的
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2020-04-10
老師,您好,6月為了不留抵退稅,申報(bào)未開票收入,7月開了發(fā)票,結(jié)果申報(bào)7月增值稅提示票表對(duì)比異常,強(qiáng)制申報(bào)轉(zhuǎn)異常轉(zhuǎn)辦了,然后顯示申報(bào)成功,但是稅控盤反寫不了,提示核心征管:增值稅申報(bào)對(duì)比不通過!請(qǐng)問怎么處理?
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2022-08-10
老師好,建筑企業(yè)所得稅異地預(yù)繳,征收項(xiàng)目和征收品目填什么
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2022-03-23
增值稅一般納稅人電力工程行業(yè)哪些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣?
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2018-07-06
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時(shí)記入營業(yè)外支出,但主管會(huì)計(jì)審核時(shí)讓我改記在管理費(fèi)用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險(xiǎn)費(fèi)的問題,以前還是營業(yè)稅的時(shí)候 (老會(huì)計(jì)做的) 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時(shí),借 管理費(fèi)用-汽車保險(xiǎn)費(fèi),貸 預(yù)付賬款-汽車保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在開的是增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費(fèi)用 0.07 貸銀行存款 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額 為0 請(qǐng)問那在增值稅勾選平臺(tái)抵扣的時(shí)候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時(shí)是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好,哪些情況下管理費(fèi)用里面的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進(jìn)行抵扣
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2022-01-01
那這張6%的進(jìn)項(xiàng)需要怎么處理嗎?就寫借管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進(jìn)項(xiàng)還做某他分錄嗎?
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2018-08-17
首次購買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應(yīng)該稅金 5萬 貸 管理費(fèi)用 5萬 ?以后每個(gè)月還用提折舊么?
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2022-04-10
公司購監(jiān)控一批.對(duì)方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對(duì)方是17%稅金為1萬多)那是不是這個(gè)月可以用這發(fā)票做到管理費(fèi)用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實(shí)繳2萬
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2017-09-01
管理費(fèi)用中,60萬元為預(yù)計(jì)負(fù)債支出;5 萬元為一項(xiàng)專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬元價(jià)款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專利按照10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請(qǐng)問上述這個(gè)專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費(fèi)用80萬,按6%價(jià)稅分離,費(fèi)用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊(duì)開發(fā)票,扣下管理費(fèi)用,余款支付給施工隊(duì) 。這句話什么意思
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2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費(fèi)用中5 萬元為一項(xiàng)專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價(jià)款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預(yù)估利潤的時(shí)候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費(fèi)用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報(bào)利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個(gè)增值稅就只是過應(yīng)交稅費(fèi),就繳款了啊
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2019-05-31
辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價(jià)款8100元,稅額1053元,價(jià)合計(jì)9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、政管理部門各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
稅法 卷3,8-3 老師,第四問在算增值額的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有扣增值稅?5000*10%呢
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2019-10-12