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公司購買辦公日用品,管理服務(wù)收到的專票可以抵扣嗎?
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2019-01-31
老師,您幫我理解下這段話 :企業(yè)營業(yè)稅改征增值稅前已確認(rèn)收入,但因未產(chǎn)生營業(yè)稅納稅義務(wù)而未計提營業(yè)稅的,在達(dá)到增值稅納稅義務(wù)時點時,企業(yè)應(yīng)確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項稅額的同時沖減當(dāng)期收入
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2017-01-14
目/案例:甲公司為增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售價格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。所得稅稅率25%。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向B公司銷售甲產(chǎn)品一批,銷售價格535000元(不含增值稅),產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,并開出增值稅專用發(fā)票,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)根據(jù)債務(wù)人的財務(wù)狀況,對應(yīng)收賬款計提20000元壞賬準(zhǔn)備。(3)采用預(yù)收款方式銷售商品,當(dāng)年收到第一筆款項10000元,已存入銀行。(4)收到B公司甲產(chǎn)品退貨(非資產(chǎn)負(fù)債表日后事項),該退貨系甲公司2018年售出,售出時(5)年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價值為40000元,公允價值為41000元。(6)計提已完工工程項目的分期付息的長期借款利息3000元;用銀行存款支付發(fā)生的管理費用5000
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2022-06-28
這邊就是一電子商務(wù)有限公司,是這樣的,就是平臺上有讓其他的商家在里邊開微店,然后微店內(nèi)銷售的產(chǎn)品金額是入對公銀行帳上。做帳的話,是把這些的款做為預(yù)收款,然后到時候匯還客戶個人帳上。然后開票金額就是收的管理費具體金額為收款金額的1%。這樣做法合理嗎?
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2017-08-25
某公司將稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的最晚應(yīng)于2018年11月5日繳納的稅款30萬元拖至2018年11月15日繳納。根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)依法加收該公司滯納稅款的滯納金為( )元。30*10000*0.0005嗎?
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2019-05-01
企業(yè)購入A材料用于生產(chǎn)B產(chǎn)品,成本100萬元,生產(chǎn)出B產(chǎn)品成本200萬元,售價300萬元,B產(chǎn)品用于集體福利時全部給管理部門職工,該企業(yè)增值稅稅率為13%。假設(shè)除了A材料的已經(jīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額外,B產(chǎn)品沒有其他的增值稅進(jìn)項稅額,不考慮其他因素。編制相關(guān)會計分錄
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2020-05-08
農(nóng)產(chǎn)品收購還是按13%征收率抵扣嗎?
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2018-07-24
簡易征收差額征稅賬務(wù)處理
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2023-02-22
老師 增值稅的有關(guān)分錄和處理時間有沒有詳細(xì)的處理方法呀
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2020-01-15
物業(yè)公司代收商場電費,但是稅務(wù)局說我們賣電,喊交增值稅,電力公司也不分開設(shè)立電表,我們?nèi)ナ盏臅r候是給商場賣家開的我們公司的收據(jù),稅務(wù)局的要求是否合理,如果合理,遇到這種如何處理呢
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2017-09-18
老師 代理也差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
老師 代理業(yè)差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價款8100元,稅額1053元,價合計9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、政管理部門各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
2020年第一季度,甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護(hù)產(chǎn)品開始熱銷,管理層認(rèn)為該事項不影響與該子公司相關(guān)的商譽的減值測試。A注冊會計師檢查了期后相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況,認(rèn)可了管理層的做法, 問題:為什么是恰當(dāng)呢?
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2021-08-02
老師,給老板預(yù)充汽車油費,我想做福利費處理,從公司賬上預(yù)付款給中石油公司,做的是預(yù)付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費用一福利費,應(yīng)付增值稅一進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費里了?
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2022-04-14
增值稅,附加稅費,企業(yè)所得稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是計入管理費用嗎
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2019-07-05
老師,我們公司給員工租的宿舍錢已付過,發(fā)票到借:管理費用-福利費,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅,貸:預(yù)付賬款-房東。發(fā)票是我們公司去開的,增值稅銷項稅怎么入賬?
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2020-06-03
是不是我1月購買金稅盤2月抵減增值稅,在結(jié)轉(zhuǎn)損益做: 借 應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸管理費用480
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2018-03-15
購金稅盤借:管理費用一其他 貸:現(xiàn)金 抵扣時:借:應(yīng)交稅費_增值稅(減免) 紅字 貸:管理費用_其他 紅字 交完稅后還需做會計分錄?如果需要做,該怎么做分錄,如不需做,那借方的應(yīng)交稅費(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費的會計分錄是不是這樣 借:管理費用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個又如何做分錄呢?
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2020-07-07