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,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,申報(bào)稅種增值稅,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代征嗎?沒(méi)有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
老師我想問(wèn)出口退稅備案模塊的問(wèn)題,我是一般納稅人,生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備出口的 1.退稅計(jì)算方法怎么選 免抵退稅 免退稅 免稅 其他 2.享受的增值稅優(yōu)惠政策 先征后退 即征即退 超稅負(fù)返還 其他 3.出口退稅管理類型怎么選擇
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2020-03-23
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說(shuō)法中不正確的是(?。?。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無(wú)差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個(gè)合理的借口
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2021-12-20
個(gè)體戶沒(méi)有賬,核定征收,如何確定增值稅月銷售額10萬(wàn)以內(nèi)?
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2019-07-08
定額征收 核定征收 定期定額這幾個(gè)有什么區(qū)別?那個(gè)對(duì)個(gè)體戶比較好?所得稅和增值稅都怎么計(jì)算?季度超過(guò)30萬(wàn)要怎么算增值稅和所得稅?
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2019-08-21
我們的主營(yíng)范圍是商品豬的養(yǎng)殖和銷售,現(xiàn)在準(zhǔn)備用豬糞加工有機(jī)肥,企業(yè)所得稅和增值稅是怎樣征收的
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2017-11-22
新開(kāi)的建筑業(yè)企業(yè),注冊(cè)資本 1000元 ,實(shí)行新公司注冊(cè)管理辦法后沒(méi)有最低注冊(cè)資本的限制,股東實(shí)際只投入50萬(wàn),如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?原因是?
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2017-04-12
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開(kāi)具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
物業(yè)管理加計(jì)扣除的增值稅分錄怎么做呢?
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2020-05-17
增值稅專用發(fā)票的開(kāi)票人可以填“管理員”嗎?
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2021-07-22
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
老師您好:我想咨詢一下異地施工簡(jiǎn)易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師,個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)增值稅,銷售收入填含稅還是不含稅金額?如果收入是10萬(wàn),核定征收稅率是1%,這筆收入分錄怎么做
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2021-04-07
老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒(méi)認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說(shuō)認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)嗎
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2016-12-03