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老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
我們的主營(yíng)范圍是商品豬的養(yǎng)殖和銷售,現(xiàn)在準(zhǔn)備用豬糞加工有機(jī)肥,企業(yè)所得稅和增值稅是怎樣征收的
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2017-11-22
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開(kāi)具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
增值稅申報(bào)完成了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒(méi)有從征管系統(tǒng)提交過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表呢已經(jīng)超過(guò)72h
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2021-02-07
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
物業(yè)管理加計(jì)扣除的增值稅分錄怎么做呢?
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2020-05-17
增值稅專用發(fā)票的開(kāi)票人可以填“管理員”嗎?
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2021-07-22
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說(shuō)法中不正確的是( )。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無(wú)差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
個(gè)體戶沒(méi)有賬,核定征收,如何確定增值稅月銷售額10萬(wàn)以內(nèi)?
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2019-07-08
定額征收 核定征收 定期定額這幾個(gè)有什么區(qū)別?那個(gè)對(duì)個(gè)體戶比較好?所得稅和增值稅都怎么計(jì)算?季度超過(guò)30萬(wàn)要怎么算增值稅和所得稅?
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2019-08-21
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒(méi)有寫是按一般計(jì)征還是簡(jiǎn)易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來(lái)呢?合同價(jià)款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
簡(jiǎn)易征收辦法的一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)都交哪些稅種,
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2017-06-13
房地產(chǎn)企業(yè)按簡(jiǎn)易征收辦法,開(kāi)回的建安發(fā)票稅率應(yīng)該是多少?
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2017-02-15
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報(bào)不含不動(dòng)產(chǎn)不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開(kāi)具銷售貨物普票20萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)普票10萬(wàn),那么這30萬(wàn)都是免征增值稅的,對(duì)嗎?? 情況二,如果企業(yè)開(kāi)具貨物普票20萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)普票15萬(wàn),那這種情況免征額是多少,不動(dòng)產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對(duì)于這塊理解比較模糊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,謝謝
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2019-11-30
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師您好:我想咨詢一下異地施工簡(jiǎn)易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13