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4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請(qǐng)稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起3個(gè)月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起3個(gè)月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)?不填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),會(huì)計(jì)可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫(xiě)報(bào)表呢
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2019-05-22
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無(wú)法收回時(shí),會(huì)進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng): 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會(huì)借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營(yíng)業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策)。 這個(gè)處理過(guò)程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒(méi)有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過(guò)轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)收賬款,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺(jué)是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒(méi)有了呀?會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷(xiāo)嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
發(fā)票類(lèi)型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回 比對(duì)結(jié)果 O不通過(guò)!增值稅未申報(bào)或未比 對(duì)_90000000
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2019-10-15
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫(xiě)道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夹g(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開(kāi)發(fā)?技術(shù)咨詢?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-28
請(qǐng)問(wèn)享受農(nóng)村飲水安全工程免征增值稅是否同時(shí)免征增值稅附加
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2019-07-16
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
你好,林業(yè)投資有限公司屬于什么行業(yè)?經(jīng)營(yíng):對(duì)林業(yè)的投資;投資管理與資詢;企業(yè)管理咨詢,物業(yè)管理咨詢
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2016-04-24
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
老師,支付行政管理部門(mén)電話費(fèi)500元(含稅,增值稅稅率為9%),分錄要怎么做,可以講解下嗎?
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2021-02-20
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來(lái)嗎
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2019-06-12
如果資本市場(chǎng)有效,管理者不能通過(guò)改變會(huì)計(jì)方法提升股票價(jià)值,這里的會(huì)計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
收到的福利費(fèi)專(zhuān)票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒(méi)有做下面兩筆分錄借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 銀行存款這個(gè)怎么處理,是不是這個(gè)月都要沖銷(xiāo),然后重新按照兩筆的分錄寫(xiě)一遍嗎?
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2018-07-19
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報(bào)不含不動(dòng)產(chǎn)不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開(kāi)具銷(xiāo)售貨物普票20萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)普票10萬(wàn),那么這30萬(wàn)都是免征增值稅的,對(duì)嗎?? 情況二,如果企業(yè)開(kāi)具貨物普票20萬(wàn),不動(dòng)產(chǎn)普票15萬(wàn),那這種情況免征額是多少,不動(dòng)產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對(duì)于這塊理解比較模糊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,謝謝
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2019-11-30
3月份做的280元稅控盤(pán)抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營(yíng)業(yè)外收入掛管理費(fèi)用,報(bào)表就出問(wèn)題,對(duì)應(yīng)不上! 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-05-16
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的保本浮動(dòng)收益的理財(cái)需交增值稅嗎?
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2019-07-27