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公司直接將研發(fā)費用做到管理費用(管理費用-研究費用),就沒有后面研發(fā)費用轉(zhuǎn)到管理費用這個環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
企業(yè)注銷前借法人的錢還不了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是不是要上所得稅?企業(yè)是按收入核定征收所得稅?
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2017-12-01
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營業(yè)外收入掛管理費用,報表就出問題,對應(yīng)不上! 借:管理費用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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2019-05-16
老師,支付行政管理部門電話費500元(含稅,增值稅稅率為9%),分錄要怎么做,可以講解下嗎?
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2021-02-20
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費,并開了發(fā)票,增值稅本月要確認稅費,企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
小規(guī)模納稅購買防偽稅控盤,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費用 借:進項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費用,貸:進項稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費 袋銀行。之前上繳。借管理費 袋銀行
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2019-04-19
收到的福利費專票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒有做下面兩筆分錄借 管理費用-福利費應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費用-福利費貸 銀行存款這個怎么處理,是不是這個月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
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2018-07-19
老師,請問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)?技術(shù)咨詢?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
個體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計算增值稅嗎?比如我這個月20號改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個五月一號之前的老項目,現(xiàn)在實行簡易征收3個點的征收率,我已經(jīng)在項目所在地國稅局預(yù)繳了3個點的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因為對方提供的開票信息不全,還沒打票,請問我最晚可以什么時侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-28
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時,可以直接做借管理費用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
收到預(yù)收款時賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
小規(guī)模納稅人有個增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報不含不動產(chǎn)不超過30萬免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票10萬,那么這30萬都是免征增值稅的,對嗎?? 情況二,如果企業(yè)開具貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票15萬,那這種情況免征額是多少,不動產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對于這塊理解比較模糊,請詳細解答,謝謝
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2019-11-30
老師,我在線上辦理新版企業(yè)“”出口退(免)稅備案申請,其中有一項,享受增值稅優(yōu)惠政策,1,先征后退,2.即征即退,3.超稅負返還,4.其他
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2021-08-05
請問老師,企業(yè)購買的保本浮動收益的理財需交增值稅嗎?
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2019-07-27