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開具紅字發(fā)票5%稅率的,但是這個(gè)月沒有正數(shù)5%發(fā)票,報(bào)稅時(shí)可以填寫負(fù)數(shù)嗎
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2018-07-11
發(fā)票已做賬但未認(rèn)證由誰(shuí)開具紅字發(fā)票
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2015-10-27
你好, 我們購(gòu)買了一批貨物,對(duì)方已經(jīng)給開完專票了,這張票我司已經(jīng)認(rèn)證了(跨月了),現(xiàn)在銷售不好退回了一部分貨物,就這部分貨物可以開具紅字發(fā)票嗎?
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2022-03-11
發(fā)生退貨時(shí)購(gòu)貨方已抵扣發(fā)票有誰(shuí)開具紅字發(fā)票?
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2015-10-21
對(duì)方給我開的成品油專票,我已經(jīng)又一次銷售出去且抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方讓我開具紅字發(fā)票,我怎么操作,謝謝,在線等
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2019-06-17
我是銷售方,6月給對(duì)方發(fā)票16%稅率開錯(cuò),對(duì)方已抵扣,7月已開具紅字發(fā)票,同時(shí)開具13%稅率發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我如何處理賬務(wù)
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2019-08-08
藍(lán)色發(fā)票已過(guò)認(rèn)證期,不能開具紅字發(fā)票,這樣對(duì)購(gòu)買方有影響嗎
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2016-01-27
1.跨月作廢發(fā)票、已認(rèn)證,先作廢,再開一個(gè)紅字發(fā)票,購(gòu)方:認(rèn)證了的就不需要返還對(duì)方。銷方:開一個(gè)紅字發(fā)票給對(duì)方(第一聯(lián)記賬連給對(duì)方,即可?)收入分錄寫紅字分錄嗎?成本也是紅寫分錄嗎?2.非跨月非認(rèn)證。直接作廢,讓對(duì)方將發(fā)票寄回。需要再開一個(gè)紅字發(fā)票嗎?需要做2個(gè)分錄嗎。一個(gè)開出的。一個(gè)沖紅的分錄?求仔細(xì)回答。
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2017-03-21
專票金額開多了,對(duì)方并已抵扣,縣需開具紅字發(fā)票,可只開多余部分紅字嗎?
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2020-05-20
因?yàn)殚_票有誤已跨月,然后開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票,然后記賬的時(shí)候分錄怎么做?
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2019-01-02
老師:請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月一張專票開錯(cuò)了,這個(gè)月在報(bào)稅前退回來(lái)了,這個(gè)月在報(bào)稅前開具紅字發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在暫時(shí)不要發(fā)票了,還要交稅嗎?
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2022-02-16
發(fā)票3月31日開出,但對(duì)方公司4月份7日才拿過(guò)來(lái),我4月6日填申報(bào),未算上此發(fā)票,固未申報(bào)上,現(xiàn)在能否讓對(duì)方公司開具紅字發(fā)票?
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2019-05-27
2019年按10%稅率購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,已入賬和認(rèn)證,現(xiàn)國(guó)家稅率已調(diào)整為9%,可否開紅字發(fā)票沖銷。
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2021-11-26
你好,老師,勾選平臺(tái)提示:本月,您取得了 1 張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票, 有 1 張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅。 請(qǐng)您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)按相關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)是要怎么處理呢?
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2023-05-30
老師您好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)貨方開具紅字發(fā)票申請(qǐng),銷貨方?jīng)]有當(dāng)月開具紅字發(fā)票,對(duì)購(gòu)貨方有沒有什么影響?賬務(wù)要怎么處理?
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2020-01-14
我公司開具的發(fā)票對(duì)方認(rèn)證了,但是忘記了,本該由購(gòu)買方開具紅字發(fā)票,但我方銷售方申請(qǐng)了,上傳紅字信息表不成功顯示該發(fā)票已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在怎么辦?
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2020-03-24
專票認(rèn)證沒有時(shí)間限制了。 那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票有時(shí)間限制嗎?
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2020-05-21
如果正常紅字發(fā)票到了,那么我就不用交稅了,但是現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出了,我就要交稅,再來(lái)紅字發(fā)票,那我交的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
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2017-11-09
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開紅字信息申請(qǐng)表應(yīng)該如何開具?與平時(shí)開具增值稅專用發(fā)票的紅字信息申請(qǐng)表有沒有區(qū)別?
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2020-12-03
老師你好,我是銷售方,開具了購(gòu)買方未抵扣的發(fā)票(如藍(lán)字發(fā)票總金額1000元)的部分紅字發(fā)票(總金額為-100元),已經(jīng)跨月,如果購(gòu)買方不需要抵扣藍(lán)字發(fā)票(藍(lán)字發(fā)票總金額1000元),購(gòu)買方可以將藍(lán)字發(fā)票(藍(lán)字發(fā)票總金額1000元)和銷售方開具的紅字發(fā)票(總金額為-100元)作為稅前扣除憑證嗎
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2022-05-16