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我們公司收到一張免稅苗木普通發(fā)票,是不是可以抵扣9個點的增值稅
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2021-12-30
申報表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負債表期末正數(shù)18894.46,調(diào)整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
籌備期發(fā)票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
1/508
2018-07-04
上一期申報的時候沒有減預(yù)繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
1/467
2017-10-11
老師貿(mào)易型的出口企業(yè)開的出口發(fā)票在增值稅主表里面填在免稅銷售額這一欄,還是填在免抵退辦法出口銷售額這一欄
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2020-03-26
農(nóng)膜屬于農(nóng)資,生產(chǎn)型企業(yè)是免稅的,我不知道是不是像農(nóng)產(chǎn)品一樣,農(nóng)產(chǎn)品也是免稅的,但我們收到發(fā)票后是可以抵扣的
1/1723
2018-04-19
你好,出口企業(yè),1月出口收入100萬元,2月收入9萬元,3月份收入5萬元,3月份單證收齊,實現(xiàn)免抵額是否享受附加稅減免?
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2019-12-09
老師,請問我們是貿(mào)易型企業(yè),有一筆境外服務(wù)收入,增值稅納稅申報主表是填免,抵,退出口銷售額欄還是填免稅銷售額欄呢?
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2020-07-03
出口貨物發(fā)票開票是0稅率,進項稅額如何申請退稅?銷售額增值稅主表填報是在哪一行,是第7行免抵退還是第8行免稅?
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2021-08-11
去年4月開的增值稅普通發(fā)票,免稅的,因為一些原因,對方需要退回發(fā)票重開,我該怎么處理?對方不抵扣,也是免稅的合作社
1/926
2017-02-28
稅控盤抵減增值稅時會計分錄為借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊
2/3708
2020-06-13
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
1/368
2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費進項可以抵扣嗎?
1/736
2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
2/376
2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
1/615
2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
1/676
2020-06-09
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
1/1565
2019-12-06
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認證并申報抵扣。
1/326
2022-11-15