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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-28 11:10
借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅13+1-10 貸進(jìn)項稅額 1萬+13萬,你之前留底稅額 沒有做話
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借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅13%2B1-10 貸進(jìn)項稅額 1萬%2B13萬,你之前留底稅額 沒有做話
2020-04-28 11:10:36

您好,上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項稅、進(jìn)項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進(jìn)項稅-上期留底進(jìn)項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況:
第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。
第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
到下個月做交稅分錄即可。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-30 09:50:06

即征即退,和正常業(yè)務(wù)分開核算,各交各的~~~~~~~~~
2016-05-12 18:48:42

你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進(jìn)行會計處理
2018-09-13 16:07:57

你好,根據(jù)財會(2016)22號
上月有留抵時:借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目
本月銷項大于進(jìn)項:借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2018-09-11 08:42:49
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程程 追問
2020-04-28 11:13
maize老師 解答
2020-04-28 11:17
程程 追問
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2020-04-28 11:43