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10月份的增值本期已繳納稅金填錯(cuò)了,去當(dāng)?shù)貒惛倪^的。但是網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)沒改沒改,我自己修正了,提交是選擇繼續(xù)提交。這樣做有沒有錯(cuò),為什么去國稅局改了,系統(tǒng)卻沒有改
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2017-06-26
賣方是否有義務(wù)為買方開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-19
11.簡答題(30 分) 某公司欲購置一臺(tái)設(shè)備,銷售方提出兩種付款方案,具體如下: 甲方案,第1年年初付款12萬元,從第1年開始每年年末付款24萬元,連續(xù)支付4次; 乙方案,前3年不付款,后6每年年初付款24萬元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折現(xiàn)率為10%,分別計(jì)算兩個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬元表示)(P/A,10%,2) =1.7355;(P/A,10%,4)=3.1699;(P/A,10%,8)=5.3349
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2022-11-29
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表不含稅銷售額不對(duì) 怎么手動(dòng)填寫修改呢?
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2022-01-19
老師,你好,我想請(qǐng)教一下,增值稅申報(bào)已繳費(fèi),可以去稅務(wù)局申請(qǐng)更改嗎?
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2022-08-08
小規(guī)模月收入沒超過3萬元,在做賬時(shí),增值稅銷項(xiàng)稅改轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2019-01-03
季度所得稅申報(bào)收入和增值稅申報(bào)收入相差0.09 系統(tǒng)提示 怎么修改呢?
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2020-05-13
公司改制,資產(chǎn)評(píng)估多了幾千萬,增值的分錄怎么做?涉及遞延所得稅嗎?
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2017-05-19
上海的稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)如何更改上月申報(bào)的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)并導(dǎo)出呀
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2018-11-08
小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在是定額稅 如果改成月銷售額10萬以內(nèi)免增值稅呢
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2019-01-21
營業(yè)稅改增值稅后,賬目上的收入按含稅收入算還是按不含稅收入算
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2017-04-10
2.2019年9月5日,甲公司購入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫,入庫共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2022-04-12
假如某服裝經(jīng)銷公司在2021年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案2,贈(zèng)送購貨價(jià)值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤,并做出決策。(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格) (3)如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策
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2023-01-12
對(duì)方個(gè)人委托地稅代開租賃費(fèi)增值稅專用發(fā)票,按5%征收率減按1.5%增收的增值稅,我方為一般納稅人,請(qǐng)問這個(gè)1.5%的增值稅進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎
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2018-05-09
營改增以前公司是按照核定征收方式繳納所得稅,營改增以后是按照查賬征收方式繳納,現(xiàn)在所得稅匯算清繳地稅局讓按照核定征收繳納所得稅,這樣補(bǔ)交的所得稅要不要交罰款和滯納金
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2017-03-02
老師,你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對(duì)嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
"2.2019年9月5日,甲公司購入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫,入庫共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理"
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2023-03-13
2019年9月5日,公司購入原材料2000千克。取得增值稅專用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代運(yùn)輸費(fèi)20000計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫,入庫共計(jì)】950千克(50.千克為合理損地。元,取得增值稅專用發(fā)票。增值稅稅額1800元。上述貨款尚未支付、材料議答案甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-03-13
方是一般納稅人,對(duì)方開增值稅普票,能否抵扣?
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2017-08-07
委托代銷的委托方和受托方的增值稅怎么算
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2018-06-27