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存放同業(yè)的利息收入是否交所得稅
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2015-11-22
公司的賬務(wù)處理要移交會計(jì)事所來做,事所具體的要對負(fù)責(zé)些什么事務(wù)?
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2018-10-09
會計(jì)利潤是1000,但是1000里包含了稅收滯納金50,計(jì)提所得稅應(yīng)納稅所得額時應(yīng)按1000計(jì)提還是1000+50計(jì)提?申報(bào)所得稅時,應(yīng)按1000申報(bào)利潤總額還是1000+50
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2022-04-14
匯算清繳的時候補(bǔ)繳所得稅,我做的賬務(wù)處理是這樣的 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 對不對?
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2021-01-19
企業(yè)所得稅是不是一年的收入大于入賬成本,即一年下年,收入減去入賬的成本,剩余有利潤,就要交企業(yè)所得稅,是吧?如果利潤為負(fù),就不用交企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師:計(jì)提3季度企業(yè)所得稅時,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再根據(jù)利潤表計(jì)提所得稅,然后又產(chǎn)生了所得稅費(fèi)用的科目,再結(jié)轉(zhuǎn),利潤表的數(shù)據(jù)又不一樣了,怎么辦呢
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2021-10-01
老師 您好!我要問一下,個體工商戶 季度經(jīng)營所得的個人所得稅,是計(jì)提分錄是怎么寫的?是借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個人經(jīng)營所得稅嗎?
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2019-10-12
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成,甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會批準(zhǔn)對外報(bào)出。 資料一:3月28日,甲公司董事會提議的利潤分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會提議的利潤分配方案,將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利,并進(jìn)行賬務(wù)處理,同時調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師,請問這個資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)啊?為什么啊?
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2023-09-01
老師,請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元,還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個人所得稅156元,這是一個月的稅還是半年的?房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎?個人所得稅是(月收入-800)*10%,這樣算下來個人所得稅才1%繳納的?
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2022-01-04
老師,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅,有利潤了就得交所得稅,跟一般納稅人是一樣的是嗎?
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2017-12-26
【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟,預(yù)計(jì)賠償對方100萬元,并計(jì)入“營業(yè)外支出”和“預(yù)計(jì)負(fù)偵”;次年3月15日法院判決,該官司需賠償對方300萬元,假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,次年4月30日對外公告財(cái)務(wù)報(bào)告,相關(guān)會計(jì)處理如下。
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2021-06-22
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅??;相對來說,我們的這個第二種,在所得稅匯算清繳時,費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
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2019-07-19
某公司2020年度稅前會計(jì)利潤為190萬元,所得稅率為25%,全年實(shí)發(fā)工資100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會經(jīng)費(fèi)3萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納金,國債利息收入8萬元,假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算本期應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2021-11-26
季度所得稅報(bào)表利潤二季度時間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中,年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤總額50萬。報(bào)表提交不上去顯示:利潤總額必須大于所得減免。 請教兩個問題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬會清零嗎?還是金額會累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報(bào)時,虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi),是要和工資合并申報(bào)個人所得稅吧??
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2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒有代扣個人所得稅會有什么后果
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2020-05-16
請問老師,我公司2019年1季度利潤總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤總額770940.33,第一個問題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對嗎?第二個問題,我需要在12月份憑證的最后寫一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證嗎?分錄該怎么寫?謝謝老師
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2019-12-31