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您好!請問一個(gè)做心理咨詢,不銷售產(chǎn)品的公司需要交增值稅嗎?還有稅金及附加?
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2022-04-17
老師想咨詢一下就是小規(guī)模是暫估的庫存一般納稅人沖了 增值稅可以抵扣嗎
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2018-12-03
老師我咨詢下,報(bào)年度納稅申報(bào)表的里面稅金及附加里面,包含增值稅的金額嗎?
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2020-05-17
老師您好,想咨詢關(guān)于快消品行業(yè)一般納稅人增值稅發(fā)票完整的賬務(wù)處理過程
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2019-07-02
你好,我想咨詢一下,個(gè)體工商戶做商場保潔服務(wù)的,開增值稅普通發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)
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2019-05-31
一般納稅人,網(wǎng)上核定稅種備案是展會服務(wù),開增值稅專用發(fā)票可以開“咨詢費(fèi)”嗎?
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2019-06-20
老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫會計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險(xiǎn)公司代賣車險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司的代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個(gè)發(fā)票我是不是到國稅局代開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢
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2017-10-18
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報(bào),2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報(bào),修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
老師, 5月份營改增, 醫(yī)療服務(wù)(理療/掛號)改繳增值稅,稅率是多少? 馬上要達(dá)80萬要被認(rèn)定一般納稅人了,中草藥稅率13%,西藥和醫(yī)療服務(wù)各按多少? 醫(yī)療服務(wù)沒有進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)很高怎么避稅?
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2016-04-13
賓館服務(wù),16年5月營改增,客人一直未結(jié)賬,在2016年12月才開的票,連同16年1到4月的票在稅務(wù)局代開增值稅專票的,稅務(wù)局現(xiàn)在說我們虛開,我們這是真實(shí)業(yè)務(wù),老師如果我們已經(jīng)把營改增之前賬也開成增值稅票有什么處罰條款
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2017-10-24