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將自產(chǎn)的高稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品。連續(xù)加工成低稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品。移送環(huán)節(jié)要不要征收消費(fèi)稅?因?yàn)橐呀?jīng)是兩個(gè)不同的產(chǎn)品,出廠環(huán)節(jié)還需要在征收消費(fèi)稅嗎?類似于將自產(chǎn)的白酒加工成藥酒(兩種酒的消費(fèi)稅應(yīng)該是不同的)是否是白酒移送藥酒的這個(gè)移送環(huán)節(jié)收消費(fèi)稅,藥酒在出廠的時(shí)候再收消費(fèi)稅?
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2022-01-08
向農(nóng)民收購(gòu)的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品卷煙可以抵扣消費(fèi)稅嗎
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2020-11-05
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請(qǐng)問(wèn)分錄是怎樣的?
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2019-04-28
企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)由代收代繳的消費(fèi)稅,委托方對(duì)于應(yīng)支付的消費(fèi)稅應(yīng)計(jì)入消費(fèi)品的加工成本。。。老師,這句話哪里錯(cuò)了
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2022-03-26
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄
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2020-02-15
老師好,1、煙草批發(fā)企業(yè),生產(chǎn)出來(lái)的應(yīng)稅消費(fèi)品,銷售給什么企業(yè)的時(shí)候,征一道消費(fèi)稅?2、然后,將卷煙批發(fā)給零售單位的時(shí)候,再征一道消費(fèi)稅?3、每次征稅的時(shí)候,都是復(fù)合計(jì)稅嗎?謝謝老師。
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2019-05-11
委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由委托方收回后繳納消費(fèi)稅,請(qǐng)問(wèn)一下其中的個(gè)人包括了那幾種嗎?
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2021-04-27
用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅算成本嗎?
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2018-05-05
哪些消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品在進(jìn)口環(huán)節(jié)交稅,像鉆石珠寶為什么進(jìn)口時(shí)不交消費(fèi)稅,但卷煙在進(jìn)口銷售時(shí)也繳納
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2020-12-23
你好老師!,采購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品的石腦油直接用于銷售,銷售時(shí)是否需要交納消費(fèi)稅?
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2019-09-06
支付的收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工物資的消費(fèi)稅計(jì)入什么科目
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2022-10-22
某筷子生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。2021年8月取得的不含稅銷售額的情況如下:銷售燙花木制筷子,取得銷售額120000元;銷售木制一次性筷子,取得銷售額180000元;銷售竹制筷子,取得銷售額150000元。另外沒(méi)收逾期未退還的木制一次性筷子包裝物押金3000元,該押金于當(dāng)年8月收取。 增值稅稅率13%。 要求: 1.計(jì)算該企業(yè)在8月份應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額; 2.編制8月份取得銷售收入、計(jì)提消費(fèi)稅的分錄
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2022-11-04
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年十月,有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下,一,進(jìn)口小汽車一輛用于銷售,不能接待客戶海關(guān)確定的關(guān)稅完稅價(jià)格為36萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為25%2商場(chǎng)銷售資產(chǎn),白酒80噸開(kāi)局普通發(fā)票取得含稅收入232萬(wàn)元,另收取包裝物押金68萬(wàn)元,4.委托c公司加工白酒一批,材料成本是4.1萬(wàn)元,向c公司支付不含稅加工費(fèi)四萬(wàn)元收回白酒一噸c公司無(wú)同類產(chǎn)品消費(fèi)稅,由c公司代收代繳已知增值稅稅率為13%,小汽車消費(fèi)稅率為9%,白酒消費(fèi)稅利為百分之20+0點(diǎn)五元一斤,成本利潤(rùn)率為10%,是用的城市維護(hù)建設(shè)稅為7%,計(jì)算甲公司進(jìn)口,小汽車因繳納的增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算甲公司委托加工白酒UC公司代收,代繳的消費(fèi)稅稅額
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2022-04-13
對(duì)于會(huì)計(jì)專業(yè)的畢業(yè)論文, 案例型,調(diào)查報(bào)告型,理論研究型,實(shí)踐報(bào)告型,哪類比較好寫(xiě),去哪里找參考資料
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2017-06-02
作業(yè)6 XX汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2019年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該企 業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 1,以交款提貨的方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi) 具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。 2.銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷商開(kāi)具了增 值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。 3.購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。 4.當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額78萬(wàn)元,支付購(gòu)進(jìn)原 材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元,稅款1.8萬(wàn)元;支付裝卸費(fèi)取得增值 稅專用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.18萬(wàn)元。 要求: 1.逐筆計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額,并作會(huì)計(jì)分錄。 2.根據(jù)會(huì)計(jì)處理計(jì)算本月應(yīng)繳納增值稅額。 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交的增值稅額,下月繳納增值稅稅款時(shí)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-05
合伙企業(yè)(有限合伙)屬于什么類型的企業(yè),國(guó)地稅核對(duì)那幾個(gè)稅種啊請(qǐng)問(wèn)公司目前沒(méi)有經(jīng)營(yíng)可以把個(gè)人所得稅取消嗎有什么相關(guān)文件嗎
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2017-07-16
我公司為加工型企業(yè),購(gòu)買原材料給A公司,未支付貨款,A公司購(gòu)買了我公司的產(chǎn)成品,也未支付貨款,請(qǐng)問(wèn)這兩筆貨款可以相互抵消嗎?
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2019-04-16
商貿(mào)型公司招待費(fèi)類增票能抵扣稅嗎?還是認(rèn)證了得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-03-27
顧客用充值卡來(lái)消費(fèi)應(yīng)該怎樣做賬?借預(yù)收賬款,貸銷售收入?
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2017-01-04
老師你好,請(qǐng)問(wèn)低值易消耗品,放在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目上呢?
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2019-07-29