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老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實收資本1000 借:管理費用--開辦費150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費、快遞費、交通費、油費等都計入了管理費用損益類科目
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2018-01-18
老師,之前我是的銀行手續(xù)費直接計入管理費用了,但這次我收到了專票,這個要怎么做賬呢
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2019-10-14
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
工會經(jīng)費計提時: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費 繳款時: 借:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 收到工會返還時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費 老師,這么做對嗎
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2022-03-10
企業(yè)收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
你好老師,就是我們公司購買的一個車子保險費用,這個怎么做分錄呢, 借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
昨日辭退員工,已經(jīng)付了工資,員工并要求購買一月份社保。社保費用已經(jīng)扣除。未做一月工資計提會計憑證如何做?借: 管理費用-員工工資貸:銀行存款還有一個社保費用(員工繳納部分)
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2019-01-17
滴滴打車183.61.實付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費用182.73 應(yīng)交稅費0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時會計科目用的是,借:管理費用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費 我會計分錄 借:銀行存款  貸:管理費用-社?! ⌒袉?還是說紅字的  借:管理費用 -00            貸:銀行存款 -00
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2019-07-10
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費我都是先計提借管理費用,貸應(yīng)付,然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補償金要怎么做賬?
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2018-08-20
印花稅是不是可以不計提,在每月支付時做分錄:借:管理費用--印花稅 貸:銀行存款 ??
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2018-09-10
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
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2021-07-23
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)?,沒發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費用,貸銀行存款,不計個稅,平時領(lǐng)導(dǎo)報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因為嗎
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2020-07-25
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預(yù)付賬款是嗎?
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2020-04-17
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計分錄可以借:管理費用貸:銀行存款嗎
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2017-12-01
您好,公司買了輛車,現(xiàn)在是不是500萬以下可以一次性扣除,那我分錄可以這樣做嗎:借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月:借管理費用-折舊貸累計折舊,金額一次性扣除
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2020-01-16
預(yù)付了季度的房租。借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那在每個月的時候,我再次計提 借管理費用-房租 貸預(yù)付賬款 是嗎
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2018-12-10
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