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轉(zhuǎn)垃圾場(chǎng)地轉(zhuǎn)載機(jī)輪胎款怎么做賬,銀行存款付起
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2020-05-12
去年庫(kù)存商品--勞保用品有余額,這個(gè)余額當(dāng)時(shí)是有發(fā)票的沒結(jié)轉(zhuǎn)完,這個(gè)月可以直接把余額結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不需要 附什么了吧?
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2017-02-13
同一天發(fā)生的業(yè)務(wù),如果借方科目都是庫(kù)存現(xiàn)金,能記在同一張收款憑證上嗎?
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2015-11-12
在計(jì)劃成本法下反應(yīng)企業(yè)庫(kù)存材料用哪個(gè)賬戶
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2017-03-11
今年有暫估成本,現(xiàn)在有購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品,要怎么沖暫估呢,分錄怎么做
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2017-06-12
老師出納把保險(xiǎn)多轉(zhuǎn)了錢,然后之前我按照他實(shí)際轉(zhuǎn)的入的帳,之后我發(fā)現(xiàn)我的保險(xiǎn)多了,可是我不知道該怎么調(diào),如果調(diào)了銀行存款會(huì)減少,但是我的銀行存款是對(duì)的上的,所以我很糾結(jié)在銀行存款不減少的情況下不知道怎么調(diào)這個(gè)保險(xiǎn)
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2018-06-08
有企業(yè)想把個(gè)戶銀行存款也交付給出納進(jìn)行支付,但由于資金數(shù)額較大,老板又不放心,請(qǐng)問(wèn)有什么好辦法能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2020-07-17
之前公司成立的時(shí)候,發(fā)票沒有入賬,導(dǎo)致賬面庫(kù)存現(xiàn)金比實(shí)際的現(xiàn)金多,那現(xiàn)在如果要拿票補(bǔ)庫(kù)存現(xiàn)金,能不能現(xiàn)在去找發(fā)票
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2018-10-09
老師說(shuō):簡(jiǎn)易計(jì)稅不用特別結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時(shí)候直接借簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸銀行存款。 那借方簡(jiǎn)易計(jì)稅有3元錢,就一直掛在借方賬上嗎? 后期用不用做處理
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2020-03-10
老師,麻煩問(wèn)一下,我們10月9號(hào)公司的采購(gòu)人員向我暫支8000元采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,發(fā)票要11月份來(lái),我截止到10月31號(hào)的庫(kù)存現(xiàn)金剩余1000元,那我報(bào)給財(cái)務(wù)的話要不要加上這個(gè)8000元
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2016-11-16
用銀行存款支付前欠貨款屬于那種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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2021-10-06
公司是第二個(gè)季度開業(yè)的,押金是第二個(gè)季度付的,銀行存款是第三個(gè)季度付的,第四個(gè)季度是不是要把第二個(gè)季度和第三個(gè)季度的的余額填在期初余額,
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2017-01-16
老師好,我們向A公司采購(gòu)20000元的貨,A公司讓B公司給我們開了30000元的發(fā)票(發(fā)票金額是我們要求的),我們轉(zhuǎn)賬給B公司30000元,這個(gè)分錄該怎么做?我寫下我上個(gè)財(cái)務(wù)的做法:借 庫(kù)存商品20000 貸 應(yīng)付賬款-A公司 20000,到了我們轉(zhuǎn)款給B公司后,做:借 應(yīng)付賬款-B公司30000元(余額顯示負(fù)數(shù)30000元) 貸 銀行存款30000元,我覺得上個(gè)財(cái)務(wù)這樣做不對(duì)吧,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝 ,(注:我們做的是內(nèi)帳)
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2021-09-19
收到銀行存款 有一筆待報(bào)解預(yù)算收入 如何處理呢
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2017-07-10
去年庫(kù)存商品勞保用品沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,但是票是20000,只結(jié)轉(zhuǎn)了19000,那這個(gè)月我把余的1000結(jié)轉(zhuǎn)了可以吧,當(dāng)時(shí)是有票的,這個(gè)月直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本,憑證后什么都不用附了吧
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2017-02-13
我在快賬做公司的外賬,在錄入期初數(shù)時(shí)銀行存款少入了0.02元,這個(gè)要怎么調(diào)賬?
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2016-09-10
預(yù)收款設(shè)置了公式的來(lái)往的情況,然后預(yù)收款退款的時(shí)候入賬的時(shí)候是在借方的,這樣退款的這筆款項(xiàng)就在預(yù)收款哪里沒有扣出來(lái),直接去到應(yīng)收那邊,這樣數(shù)據(jù)應(yīng)該是不對(duì)的把,如果想要預(yù)收退款的時(shí)候直接扣了預(yù)收然后又可以在報(bào)表里面直接體現(xiàn)的情況 是要 借庫(kù)存現(xiàn)金 紅字 貸預(yù)收-退款 紅字 這樣錄對(duì)嗎
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2017-11-29
現(xiàn)在是申報(bào)期,我有兩張發(fā)票還沒有收到,用的是庫(kù)存現(xiàn)金支付的,我可以到下個(gè)月發(fā)票收到時(shí),一起做帳嗎
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2019-06-06
之前每個(gè)店不是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在要求獨(dú)立核算,都有獨(dú)立的賬,但是之前所有店的營(yíng)業(yè)款都在一個(gè)賬戶上,結(jié)貨款的時(shí)候也是在同一賬戶,現(xiàn)在要求分開,沒辦法知道每個(gè)店的的期初銀行存款是多少,導(dǎo)致現(xiàn)在每個(gè)賬戶的期初余額是零,結(jié)款的時(shí)候,也是負(fù)數(shù),這要怎么辦? 能把現(xiàn)在的銀行存款金額分?jǐn)偟矫總€(gè)帳套上,做期初余額嗎?
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2017-05-10
老師,我公司新成立的,8月開始記賬,我查銀行余額就是上面那個(gè)表,借貸不平衡對(duì)嗎?差額就是庫(kù)存現(xiàn)金數(shù), 這張表怎么按照會(huì)計(jì)等式算平衡呢
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2016-08-29