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為啥存款利息不用交增值稅貸款利息要交增值稅呢
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2018-10-04
合同印花稅的計稅依據是含增值稅還是不含增值稅?
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2023-02-27
售價100萬元,增值稅6萬元。售價不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
老師,你好,我想請問一下,企業(yè)預交增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結轉的時候,借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“應交稅費——預交增值稅”,應交增值稅是負債類科目,那么一開始預交的時候,預交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結轉以后,預交增值稅不是應該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結轉到末交增值稅里,下月抵扣,借應交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應結轉到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應該怎么做,謝謝! 結轉 借:應交增值稅(銷項)2 貸:應交增值稅(進項)1 應交增值稅(未交增值稅)1 稅務局退稅我應該怎么做呢?退稅是因為當月未享受增值稅加計扣除的10%
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2019-12-17
關于進行網上納稅申報,增值稅的業(yè)務通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進項認證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
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2015-12-08
銷售貨物時會出現(xiàn)應交增值稅銷項稅額這一科目,如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉換一下把銷項稅額轉到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
結轉進項稅額的時候, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 明細賬里面有轉出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應交稅費-未交增值稅這個明細填哪里呢?
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2018-12-05
2018年數據 應交稅費-應交增值稅 942.52 應交稅費-應交增值稅(進項)2914950.55 應交稅費-應交增值稅(銷項)3823084.09 應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進行反向結平處理?
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2019-08-21
老師好,請問:月末做了 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 后,一直到年底應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目都有余額嗎?還需要做什么結轉不?
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2025-05-02
增值稅也算進賬面價值嗎?
1/1636
2018-12-30
資本保值增值率如何計算
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2020-07-13
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會計分錄正確嗎? 為什么需要應交稅額-未交增值稅這個科目在結轉一次呢? 借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅額-未交增值稅 借:應交稅額-未交增值稅 貸:銀行存款
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2019-12-27
一般納稅人,月底結轉應交增值稅分錄為借應交稅金--應交增值稅--轉出未交增值稅,貸應交稅金--未交增值稅。這樣應交稅金--應交增值稅--進項稅 和銷項稅下面都有余額。這個余額不用管嗎?
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2017-03-15
月底啟記賬憑證寫: 結轉本月未交增值稅:(銷項稅 —進項稅) 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅 下月初繳納時: 借: 應交稅費-未交增值稅 貸: 銀行存款 年末還結轉嗎?
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2022-05-20
老師 10月20號繳納所屬期是9月的增值稅 9月份做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 10月份做分錄 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 請問 這樣做對嗎?
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2018-10-29
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額與進項稅額是不是每月不用清零,到年底做一筆借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅沖平??
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2017-04-15
第一個業(yè)務,求可抵扣的增值稅進項稅額 第二業(yè)務,可以抵扣的增值稅進項稅額 第三業(yè)務,應該確認的增值稅銷項稅額 第四業(yè)務,應該確認的增值稅銷項稅額 第五業(yè)務,應該繳納的增值稅稅額
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2020-07-01
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第2季度銷售商品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額20600元;購進包裝物一批,支出含增值稅貨款30000元。 要求:計算甲公司應納增值稅金額為多少
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2020-05-10