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老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會計分錄正確嗎? 為什么需要應交稅額-未交增值稅這個科目在結轉一次呢? 借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅額-未交增值稅 借:應交稅額-未交增值稅 貸:銀行存款
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2019-12-27
一般納稅人,月底結轉應交增值稅分錄為借應交稅金--應交增值稅--轉出未交增值稅,貸應交稅金--未交增值稅。這樣應交稅金--應交增值稅--進項稅 和銷項稅下面都有余額。這個余額不用管嗎?
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2017-03-15
月底啟記賬憑證寫: 結轉本月未交增值稅:(銷項稅 —進項稅) 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅 下月初繳納時: 借: 應交稅費-未交增值稅 貸: 銀行存款 年末還結轉嗎?
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2022-05-20
老師 10月20號繳納所屬期是9月的增值稅 9月份做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 10月份做分錄 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 請問 這樣做對嗎?
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2018-10-29
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額與進項稅額是不是每月不用清零,到年底做一筆借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅沖平??
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2017-04-15
老師您好,請問進項稅額抵扣分錄這樣做對嗎?計提增值稅的時候是:借應交稅金-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-進項,借:應交稅金-銷項稅 貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅
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2022-01-17
第一個業(yè)務,求可抵扣的增值稅進項稅額 第二業(yè)務,可以抵扣的增值稅進項稅額 第三業(yè)務,應該確認的增值稅銷項稅額 第四業(yè)務,應該確認的增值稅銷項稅額 第五業(yè)務,應該繳納的增值稅稅額
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2020-07-01
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第2季度銷售商品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額20600元;購進包裝物一批,支出含增值稅貨款30000元。 要求:計算甲公司應納增值稅金額為多少
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2020-05-10
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品適用增值稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經濟業(yè)務: (1 )購進原材料- -批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20000元增值稅1 800元。 (2)接受外單位投資轉入材料-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為 100 000元,增值稅13 000元,材料未到。 (3)購進低值易耗品一-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元,增值稅6 500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。請做出8月應交增值稅
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2022-04-20
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅交過了,附加稅計稅依據=自開普票增值稅+代開專票增值稅,對不對?
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2018-10-12
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數據增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
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2019-09-18
那現在應交稅費――應交增值稅轉出未交增值稅是負數,不用交增值稅,那這個負數怎么辦,一直放著?
1/1163
2019-04-09
計提增值稅附加稅,計稅依據按本月實際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據
1/9450
2017-05-20
老師,當月繳納增值稅還要進已交稅金科目嗎?可以直接借應交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎?
1/1595
2022-01-07
合同上3個點增值稅,實際開了l個點增值稅,客戶直接扣除2個點增值稅,少收2個點怎樣做分錄?
1/417
2022-01-05
請問我現在有總的銷售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計算企業(yè)應繳納的增值稅?感謝?。?!
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2019-09-03
銀行存款支付增值稅時,借方是記應交稅費—增值稅(已交)還是應交稅費—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
1/2012
2019-12-09
請問下就是增值稅減免部分,我是直接走應交稅費增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
1/1675
2020-04-08
別人開的增值稅發(fā)票(如采購增值稅發(fā)票等)能不能抵消小規(guī)模納稅人開的增值稅發(fā)票所交的稅
2/782
2019-03-30
老師請問 增值稅納稅申報時 出現增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報)兩個 如何選擇 有何不同
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2019-07-11