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小規(guī)模增值稅申報表,系統(tǒng)自動跳出的本期預(yù)繳稅額是不是一定正確?還是會有誤差?
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2020-04-03
老師,請教一下,我們公司開了一張增值稅發(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入”這個是政府的一個專項補貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報表上的收入就和這個有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過增值稅2192.49;這個月應(yīng)交增值稅232.57(銷-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個月附加稅是0(如圖1);圖2是這個月增值稅申報表; 1.請問這個月要交增值稅,但是附加稅是0,這個是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝(可以看下圖中的數(shù)據(jù)) 2。比如本月應(yīng)交增值稅是多少的時候,才會交附加稅(麻煩按圖中的數(shù)據(jù)幫忙核算。代入數(shù)據(jù)好理解)
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2024-06-06
小規(guī)模增值稅申報表填寫三季度銷售收入68000元,其中18000元為稅務(wù)代開,如何填報?
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2018-10-16
幼兒園免稅的保教費除了在增值稅申報表第12行(其他免稅銷售額填寫)外,還應(yīng)該填寫增值稅減免明細(xì)表,填在第6行,具體代碼沒找到合適的,填其他?
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2019-10-21
老師,我在更正增值稅申報表中減免稅申報明細(xì)表時怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報明細(xì)表】免稅項目中第4欄【免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項稅額】無需填寫,我沒填寫,左邊列表欄有個數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報時,表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
老師你那有增值稅一般納稅人申報表嗎? 我是想要個EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報, 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報了
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2022-09-01
增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯開免稅普票,本月申報增值稅報表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)啊!
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2019-07-08
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報主表中沒有自動反饋,在主表中的第23項應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
老師!計提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費:1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅,前面那個月工資4500.其實是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師好,請問公司工會8.1紅歌比賽在外面請老師授課,給老師授課費時繳納勞務(wù)報酬個稅對嗎?除了個稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點多少呢
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2019-07-26
上個月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個月退回來作廢了。對應(yīng)的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
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2018-09-01
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個月增值稅普票開了六萬多,增值稅申報表怎么填呢
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2019-07-01
老師 我們是林木業(yè) 個體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報增值稅時 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
請問什么情況才需要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表?我上個月開了0稅率的國際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報時增值稅減免稅申報明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
在增值稅納稅申報表中,本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎?
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2017-04-12
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報的無票收入紅沖,請問增值稅申報表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15