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更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤(rùn)表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷(xiāo)售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
上季度開(kāi)10多萬(wàn)發(fā)票要怎么申報(bào),免增值稅的,要怎么申報(bào)附表跟主表??行業(yè)是養(yǎng)殖魚(yú)苗。
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專(zhuān)用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
如果按照通過(guò)稅控機(jī)打印出來(lái)的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來(lái)的金額總是查幾毛錢(qián)該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,只有項(xiàng)目工程款已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報(bào)表都是0申報(bào)
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2018-07-10
小規(guī)模建筑工程行業(yè),申報(bào)第二季度報(bào)表時(shí)提示系統(tǒng)異常:異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:工程服務(wù)未申報(bào)。原來(lái)從未報(bào)過(guò)工程服務(wù),也沒(méi)提示過(guò)異常,這次季報(bào)時(shí)提示異常,增值稅報(bào)表無(wú)法保存申報(bào),增稅稅申報(bào)只有3個(gè)表,沒(méi)有工程服務(wù)這個(gè)報(bào)表,怎么辦?
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2018-10-15
我是增值稅一般納稅人,我這個(gè)月我開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個(gè)金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
湖南上月增值稅網(wǎng)上填表錯(cuò)誤,怎么生成新的表格去機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正
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2019-12-02
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
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2020-04-07
我想要增值稅納稅申報(bào)表那五張表,老師可以發(fā)份給我郵箱嗎。????QQ 240702882
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2014-11-29
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫(xiě),所以說(shuō),想把它們一一都打印出來(lái),按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
老師,我在更正增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】免稅項(xiàng)目中第4欄【免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額】無(wú)需填寫(xiě),我沒(méi)填寫(xiě),左邊列表欄有個(gè)數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那么財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅按月申報(bào)還是按季申報(bào)?
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2018-05-09
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷(xiāo)售沒(méi)有做收入但是正常開(kāi)具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13
上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01