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分公司小規(guī)模增值稅申報(bào)表,開(kāi)票金額季度14萬(wàn)多,那我填申報(bào)表的時(shí)候,填免稅銷(xiāo)售額那項(xiàng),是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額?
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2022-01-04
你好,我報(bào)稅時(shí)候上面顯示小規(guī)模增值稅申報(bào)表第二欄第二列不能大于等于我開(kāi)票金額
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2020-10-22
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的本期預(yù)繳稅額是不是一定正確?還是會(huì)有誤差?
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2020-04-03
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢(qián),我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過(guò)增值稅2192.49;這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57(銷(xiāo)-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個(gè)月附加稅是0(如圖1);圖2是這個(gè)月增值稅申報(bào)表; 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要交增值稅,但是附加稅是0,這個(gè)是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝(可以看下圖中的數(shù)據(jù)) 2。比如本月應(yīng)交增值稅是多少的時(shí)候,才會(huì)交附加稅(麻煩按圖中的數(shù)據(jù)幫忙核算。代入數(shù)據(jù)好理解)
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2024-06-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫(xiě)三季度銷(xiāo)售收入68000元,其中18000元為稅務(wù)代開(kāi),如何填報(bào)?
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2018-10-16
幼兒園免稅的保教費(fèi)除了在增值稅申報(bào)表第12行(其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě))外,還應(yīng)該填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表,填在第6行,具體代碼沒(méi)找到合適的,填其他?
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2019-10-21
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫(xiě),之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒(méi)辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
增值稅一般納稅人,5月份把收購(gòu)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開(kāi)免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對(duì)應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)??!
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2019-07-08
金稅盤(pán)的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒(méi)有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開(kāi)發(fā)票嗎?老師開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
請(qǐng)問(wèn)什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開(kāi)了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫(xiě),所以說(shuō),想把它們一一都打印出來(lái),按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫(xiě)的?
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2020-05-22
在增值稅納稅申報(bào)表中,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎?
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2017-04-12
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無(wú)票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無(wú)票收入紅沖,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?
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2020-07-15
老師,我想請(qǐng)教下,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專(zhuān)用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開(kāi)填寫(xiě)的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開(kāi)填寫(xiě)對(duì)嗎?
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2019-06-18