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請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后國(guó)稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫,沒(méi)有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模,一表集成出來(lái)的是開(kāi)票的收入12萬(wàn),而我做了無(wú)票收入一共23萬(wàn),那申報(bào)的時(shí)候我是填哪個(gè)數(shù)呢?
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2019-04-15
老師,那個(gè)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表從哪個(gè)表開(kāi)始填啊,19年最后一個(gè)季度有自開(kāi)普票,有去稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)專票,怎么申報(bào)呢
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2020-01-07
季報(bào)的時(shí)候,我們公司之前沒(méi)有做賬,一直也都是零申報(bào)的增值稅,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候直接按3月份的報(bào)表填寫就行嗎?
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2019-07-10
老師您好,一般人稅控盤抵減稅,申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎?謝謝
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2020-07-09
印花稅納稅申報(bào)中購(gòu)銷合同398346.17怎么算出來(lái)的,按增值稅納稅申報(bào)表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計(jì)398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師,你好,我們是屬于小微企業(yè),二季度含稅收入是46萬(wàn)多,已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填申報(bào)表和明細(xì)表?
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2020-07-02
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
去年11月報(bào)稅的時(shí)候有5000元沒(méi)有開(kāi)發(fā)票!我就填在申報(bào)表的未開(kāi)增值稅那一欄!今年10月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票怎么做賬和填寫申報(bào)納稅???
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2016-11-09
我這是小規(guī)模公司,3月份進(jìn)口了一批貨,已繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,那這個(gè)月申報(bào)要申報(bào)進(jìn)口數(shù)據(jù),要怎么填,填再哪個(gè)表格里呢
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2018-04-02
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
老師 別人問(wèn)我們公司說(shuō)去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷售額有90多萬(wàn),全部減免增值稅。請(qǐng)問(wèn)附列資料表上的3%銷售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過(guò)。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06